同學(xué)你好 不是預(yù)繳,這個不做個稅匯算清繳
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼]有做過一般納稅人
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對,發(fā)個一個表讓我修改,里面有個是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報(bào)成本的時候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師你好!我想請教:我們公司是做電池線上線下銷售的,收入都是進(jìn)公戶,但不需要開發(fā)票給客戶。如果全部確認(rèn)無票收入的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額缺口就有23萬多,怎么辦?可不可以以后的收入不進(jìn)公戶或少進(jìn)點(diǎn)?又或者讓老板自已再開個個體戶來接收收入?這個只交一點(diǎn)點(diǎn)的個人綜合所得稅就好了,這樣行得通嗎?有沒更好的方案??
老師,個體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營所得預(yù)繳申報(bào)時,第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報(bào)第三季度經(jīng)營所得,漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了,因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的,不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對,所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度,還是現(xiàn)在進(jìn)行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報(bào)比較好呢?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個會計(jì)科目的二級明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
公司屬于人力資源安保公司,有一些物業(yè)小區(qū)項(xiàng)目的保安就是公司招聘的人員,他們的工資怎么核酸?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?人數(shù)很多100多。這樣會影響殘保金人數(shù)吧?可不可以直接入成本?不通過應(yīng)付職工薪酬?
老師好,這個月退了個24年度的個人所得稅我這樣做分錄您看對嗎?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅
我們物業(yè)公司代收水費(fèi),有業(yè)主要發(fā)票,這怎么辦
老師,我公司去年交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時顯示退稅,我公司不想退,為什么在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)時顯示不用退,一填主表里還是要退稅,這樣只調(diào)主表行嗎
老師你好 我們有個固定資產(chǎn)3月就使用了,但是業(yè)務(wù)人員5月才把單子拿過來入賬,我錄入卡片使用日期應(yīng)該選什么時候呢
定額征收的可以沒有發(fā)票
我們這不是定額的,經(jīng)營所得個稅是季度預(yù)繳年度匯算清繳的
那就需要做賬有發(fā)票的