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對公賬戶收到錢,股東對私退出去,應(yīng)該用什么會計科目做賬?

2025-10-28 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-28 17:33

掛其他應(yīng)收款-股東的姓名

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快賬用戶6329 追問 2025-10-28 17:42

退出去不是其他應(yīng)付款-股東嗎? 應(yīng)收款跟應(yīng)付款有什么區(qū)別,我心里是想股東退出去,不是應(yīng)該應(yīng)付款-股東 嗎?

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快賬用戶6329 追問 2025-10-28 17:43

同一筆業(yè)務(wù)那我前幾個月做其他應(yīng)收款,這次要退出去是不是也是其他應(yīng)收款-股東。

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:44

不管掛什么科目,只要不是分紅,都要在年底收回,不然就要交稅

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快賬用戶6329 追問 2025-10-28 17:47

掛其他應(yīng)收款可以,掛其他應(yīng)付款也可以是吧,那如果上次掛其他應(yīng)收款,這次掛其他應(yīng)付款,會不會不平。

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快賬用戶6329 追問 2025-10-28 17:49

還是說要跟上一筆一樣,也是用其他應(yīng)收款-股東

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:49

只使用一個科目,不要一個人掛多個科目

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快賬用戶6329 追問 2025-10-28 17:51

謝謝,知道了。

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:52

不客氣,祝你工作順利。

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一般情況下,不能將其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)化為實收資本。這是因為,其他應(yīng)付款通常是公司欠債或承擔(dān)了尚未履行完畢的權(quán)責(zé)所形成的負(fù)債形態(tài)。將其轉(zhuǎn)化為實收資本將會造成會計數(shù)據(jù)混亂,使實際的企業(yè)財務(wù)狀況難以真實反映。 如果您在對公賬戶缺錢時,從股東個人賬戶給公司轉(zhuǎn)賬并產(chǎn)生了其他應(yīng)付款,那么最好的處理方式是盡快還清其他應(yīng)付款??梢酝ㄟ^公司盈利、借款或其他法定資本調(diào)整方式向股東返還對應(yīng)的資金,然后注銷其他應(yīng)付款賬戶中的相關(guān)金額。如果公司無法償還其他應(yīng)付款,則需要進(jìn)一步分析公司的財務(wù)狀況,采取更具體的應(yīng)對措施。 因此,盡管您現(xiàn)在擁有短期內(nèi)向股東返還金額的打算,但是仍不建議將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為實收資本。如需進(jìn)行具體會計處理,建議請企業(yè)財務(wù)管理人員或?qū)I(yè)會計人員咨詢,獲得更為準(zhǔn)確的處理建議。
2023-06-29
同學(xué)你好, 這個可以作為股東借給公司的借款: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2021-04-23
你好,這種是很多小企業(yè)面臨的,杜絕不了的呢,因為企業(yè)管理的局限性
2021-04-26
同學(xué)你好 這個不可以呀 你們這是虛開發(fā)票
2023-06-05
你好,這個支付的是什么錢的?
2021-12-31
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