您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,你好!公司平時(shí)有票的錢才走公賬,沒開票的收入和付款都是走私賬進(jìn)出賬!如果兩個(gè)賬戶的余額都在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn),那么公戶轉(zhuǎn)私戶的錢,私戶轉(zhuǎn)公戶的錢,怎么做分錄?還有私戶每個(gè)月都有老板個(gè)人的信用卡還款,還貸款,個(gè)人進(jìn)出轉(zhuǎn)賬!又該怎么做?
老師你好,老板用他的私人賬戶的錢轉(zhuǎn)入到對(duì)公賬戶,用于材料款支出,請問這個(gè)分錄怎么寫?計(jì)入什么樣的科目?
老師:您 好!請問支付分期款時(shí),由于是法人先從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶,然后再通過個(gè)人賬戶支付分期款,由于轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶支付貸款時(shí)多轉(zhuǎn)了幾角錢,請問這多出來的幾角錢,昨天有老師說計(jì)入營業(yè)外支出,如果是這樣的話,那二級(jí)明細(xì)怎么寫,合適一點(diǎn)呢
老師,您好!個(gè)獨(dú)法人從公賬上轉(zhuǎn)錢到他的私戶,用做備用金,怎么入賬做分錄?
老師,老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)老板個(gè)人賬戶,每月都有這樣的會(huì)計(jì)分錄,摘要怎么寫?設(shè)計(jì)銀行存款,其他應(yīng)付款 ,暫借\\付暫借款??
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊了個(gè)分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
實(shí)際實(shí)物中這筆錢不用還,但是在漲上是不是要做一筆還錢的分錄?
后期單位有錢了 也不需要還嗎