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Q

老師,我司是屬于管道行業(yè),公司外賬每月按照2%左右的稅負(fù)繳納增值稅,所得稅的話一年都是交10多萬。公司外賬自從13年被稽核后,有幾年是沒做的,但稅收確按比例正常繳納,不過賬目往來存貨外賬就沒有清楚的。現(xiàn)在公司去年請的外賬會計離職,也沒有補齊以前的賬,沒有交接就走了,這種外賬我能接嗎?還有公司的發(fā)票開具都是直接開給工程單位的,實際我們供貨是供給經(jīng)銷商的,這種情況怎么辦呢?

2020-01-06 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-06 10:16

接了不好做 首先他的庫存就不一定和賬上一致 這種屬于虛開發(fā)票

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 10:39

是的,這種怎么將內(nèi)外帳合并呢

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齊紅老師 解答 2020-01-06 10:46

內(nèi)賬之前是怎么做的?

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 10:58

內(nèi)帳之前做的就是實打?qū)嵉馁M用,收入,但是因為制造業(yè)很多沒票的費用,外賬入不了。實際上內(nèi)帳上得收入和開票的收入是差不多的,內(nèi)帳其實年年都在虧損,外賬確年年都在盈利,所以都不知道怎么處理好

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 10:59

我認(rèn)為主要是業(yè)務(wù)模式要變更,經(jīng)銷商的發(fā)票,就開給經(jīng)銷商就好了,別開給工程,不然財務(wù)這邊永遠(yuǎn)正規(guī)不了

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:04

你現(xiàn)在把外賬沒有做的補做進去就行。

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:04

對的,你們銷售給誰發(fā)票開給誰

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 11:10

現(xiàn)在補做去年的費用嘛,還是我根據(jù)那個會計走的數(shù)字,跟著把現(xiàn)在所有的單價錄入賬務(wù)

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:15

建議把賬上的費用補做上。

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 11:19

這幾年的都補上去的話,那利潤表就是虧損的,和稅務(wù)的對不上呀

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:28

你補到這個月 匯算清繳,是稅法的利潤,賬上是會計利潤。

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 11:38

往來那些怎么辦,都不知道真實的往來情況

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:44

內(nèi)賬不是根據(jù)真實業(yè)務(wù)嗎?

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 11:48

內(nèi)帳是呀,可內(nèi)帳和外賬的往來不一致呀

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:56

哪個是正確的?

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齊紅老師 解答 2020-01-06 11:56

哪個正確?你根據(jù)哪個調(diào)整不是嗎?

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快賬用戶9175 追問 2020-01-06 14:02

內(nèi)賬正確,外賬的往來,很多都是工程單位的往來

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齊紅老師 解答 2020-01-06 14:15

如果你要合并的話,根據(jù)你的內(nèi)賬來調(diào)整,不管有沒有發(fā)票,按實際業(yè)務(wù)就行。

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接了不好做 首先他的庫存就不一定和賬上一致 這種屬于虛開發(fā)票
2020-01-06
你好;? 你們是查賬還是核定的公司 ;查賬的話? ?你們平常收款都會進入公戶不?? 如果你們異常了 或者預(yù)警了? 你們就可能補稅的?
2022-03-02
同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-02-20
你好同學(xué),你這邊控制住開發(fā)票金額 ,然后外賬就沒事了,有進項有銷項,內(nèi)賬正常的記就好了
2020-07-31
你好,你們老板做匯算清繳了嗎?個稅
2023-05-17
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