接了不好做 首先他的庫存就不一定和賬上一致 這種屬于虛開發(fā)票
老師,我司是屬于管道行業(yè),公司外賬每月按照2%左右的稅負(fù)繳納增值稅,所得稅的話一年都是交10多萬。公司外賬自從13年被稽核后,有幾年是沒做的,但稅收確按比例正常繳納,不過賬目往來存貨外賬就沒有清楚的?,F(xiàn)在公司去年請的外賬會計離職,也沒有補齊以前的賬,沒有交接就走了,這種外賬我能接嗎?還有公司的發(fā)票開具都是直接開給工程單位的,實際我們供貨是供給經(jīng)銷商的,這種情況怎么辦呢?
你好!公司有一個客戶已經(jīng)破產(chǎn)了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產(chǎn)的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當(dāng)時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應(yīng)收賬款一直的負(fù)數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應(yīng)收賬款的負(fù)100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,我們是凍品公司,有進銷存系統(tǒng)的,每天都有打單的,倉庫進貨出貨的,但是我們外賬都是按照發(fā)票做收入,進項票直接做入庫全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沒有進銷存系統(tǒng)的,如果人家來查賬,肯定就得給人家看外賬了,要不人家說你們辦公室都有打單員,卻沒有進貨存的賬?肯定能猜到有內(nèi)賬吧?如果人家查起來我們內(nèi)賬收款一個月有40萬左右,那一年就480萬,會不會要求按照一年按照480萬的13%繳稅?如果補5年,那就是300萬左右咯,會這樣要求補稅嗎?還有滯納金啥的
老師好,我是一個出納,入職的是小公司,這個公司是個分公司,現(xiàn)在注銷了,從成立到注銷都只有費用報銷沒有業(yè)務(wù)收入,外賬交給了代理記賬公司做,公司只有我一個人是會計人員,我也沒有什么經(jīng)驗,公司注銷前代理記賬公司并沒有每個月都交給我憑證報表,公司注銷以后也只給了我清稅證明和公司注銷的文件,沒有把賬給我。現(xiàn)在我才知道這些記賬憑證都需要保存交給我,結(jié)果聯(lián)系代理記賬后,那邊告訴我這些憑證和報表他們默認(rèn)我們不要所以有2個月的憑證報表已經(jīng)沒有了?,F(xiàn)在距離注銷公司已經(jīng)半年了,當(dāng)時代理記賬那邊并沒有詢問要不要把東西都交給我們,而我因為沒有做過外賬沒有經(jīng)驗也不夠?qū)I(yè)而不知道去拿這些會計資料,現(xiàn)在怎么辦呢?很害怕
我是公司財務(wù),只負(fù)責(zé)做真實的內(nèi)賬,是一個記真實流水的出納而已。外賬是給外面的會計外包,開票也是外賬會計開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會計開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務(wù)的名字寫上去?但實際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會計都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計開票時在收款人欄寫了我的名字,實際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
是的,這種怎么將內(nèi)外帳合并呢
內(nèi)賬之前是怎么做的?
內(nèi)帳之前做的就是實打?qū)嵉馁M用,收入,但是因為制造業(yè)很多沒票的費用,外賬入不了。實際上內(nèi)帳上得收入和開票的收入是差不多的,內(nèi)帳其實年年都在虧損,外賬確年年都在盈利,所以都不知道怎么處理好
我認(rèn)為主要是業(yè)務(wù)模式要變更,經(jīng)銷商的發(fā)票,就開給經(jīng)銷商就好了,別開給工程,不然財務(wù)這邊永遠(yuǎn)正規(guī)不了
你現(xiàn)在把外賬沒有做的補做進去就行。
對的,你們銷售給誰發(fā)票開給誰
現(xiàn)在補做去年的費用嘛,還是我根據(jù)那個會計走的數(shù)字,跟著把現(xiàn)在所有的單價錄入賬務(wù)
建議把賬上的費用補做上。
這幾年的都補上去的話,那利潤表就是虧損的,和稅務(wù)的對不上呀
你補到這個月 匯算清繳,是稅法的利潤,賬上是會計利潤。
往來那些怎么辦,都不知道真實的往來情況
內(nèi)賬不是根據(jù)真實業(yè)務(wù)嗎?
內(nèi)帳是呀,可內(nèi)帳和外賬的往來不一致呀
哪個是正確的?
哪個正確?你根據(jù)哪個調(diào)整不是嗎?
內(nèi)賬正確,外賬的往來,很多都是工程單位的往來
如果你要合并的話,根據(jù)你的內(nèi)賬來調(diào)整,不管有沒有發(fā)票,按實際業(yè)務(wù)就行。