什么原因扣的這個工資?
新的政府會計制度下,應(yīng)付職工薪酬年末有余額,是扣的工資,但是不發(fā)了,應(yīng)該怎么沖成零?。?/p>
老師,前年生產(chǎn)車間的工資一直在計提,做的是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,但是沒有發(fā)放,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬貸方余額太多。今年開勞務(wù)票了,怎么給應(yīng)付職工薪酬沖平
我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放,工資計提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬,所以平時應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0,但是因為2022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資,所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額(也就是貸方負(fù)數(shù)余額)這個應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢?
1、政府會計,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā),可以不計提應(yīng)付職工薪酬嗎? 2、政府會計,上年的沒做計提分錄,但直接做了支出分錄 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù),怎么處理怎么補(bǔ)計提?
老師,這是之前會計做的應(yīng)付職工薪酬科目的賬,他四月紅沖了三月份的工資,按正常是不是應(yīng)該補(bǔ)計提,應(yīng)付職工薪酬期末應(yīng)該貸方本月計提余額對吧
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
是請假扣的錢
借,零余額賬戶用款額度 貸,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用