借應付賬款 貸銀行存款等
你好老師:我往年有余款沒有付完,我做的會計分錄是:借主營業(yè)務成本貸:應付賬款;那么這個月我已經付完余款了,該怎么做會計分錄
老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借:應付賬款,貸:主營業(yè)務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
老師,稅票金額開了194312.78,實際付款金額少支付0.78,剩余的款項應該怎么寫分錄?借:主營業(yè)務成本,194312.78,貸:應付賬款,194312,剩余0.78怎么做賬以后不會支付了
老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會計分錄是借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會計分錄?
老師,公司是做食堂的,采購食材會直接使用,所以我用的是 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款/應付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會計分錄呢?
拍賣品按百分之幾繳納稅費
正常付的工程款和人工費,以什么理由,從應付賬款轉至其他應付款
請問老師現(xiàn)在個體戶開票需要條件哪些支撐合法。就是沒有稅務風險?我們老板馬上要開100萬的勞務發(fā)票,除了勞務合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說的四流一致嗎?
合并報表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬的A產品給子公司,銷售價20萬,子公司銷售A產品,銷售價是22萬
跨境電商,購買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費用么
老師好,中級聽誰的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補助。480萬。。收到當時我做遞延收益。。等到資產能使用后按資產年限進行攤銷。這樣做對嗎???為啥稅務局要求480萬一把計入當期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請問我們給別人公司提供的100塊的服務,提前溝通的不含稅,我們開1個點的普票,現(xiàn)在開票需要加稅點,應該怎么計算加稅之后的金額
老師好,農民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對方開了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?