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老師,我們是一般納稅人,2月成本暫估的,會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收到了成本票,但是是專票,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-03-28 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 11:22

借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:30

老師,您這個(gè)意思是讓我做以前的相反科目再重新做一筆是吧?老師那我能不能不抵扣進(jìn)項(xiàng)全部入成成本?。?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:31

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:34

老師,去年匯算清繳沒有成本票調(diào)曾160萬,需要交多少企業(yè)所得稅?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:35

你好,調(diào)增之后利潤是多少的?

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快賬用戶1405 追問 2023-03-28 11:37

調(diào)整之后168萬

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:41

100萬乘以2.5%加上68萬乘以5%-之前季度預(yù)繳。

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借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款
2023-03-28
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤, 借,利潤分配,未分配利潤貸,應(yīng)付賬款。
2024-05-14
你好!紅字沖減暫估的,然后按照發(fā)票重新做。
2024-05-14
你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-06
同學(xué)你好 這個(gè)不用做分錄 匯算清繳調(diào)增就可以了
2023-07-13
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