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老師你好,有些公司我們給他們開了發(fā)票,他們一直沒給我們付款之前的會(huì)計(jì)記錄的。借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢

2020-11-27 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 16:22

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶2327 追問(wèn) 2020-11-27 16:24

之前的會(huì)計(jì)記成了,借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。導(dǎo)致應(yīng)付在貸方為負(fù)數(shù)。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-11-27 16:53

借銀行存款? 貸應(yīng)付賬款

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借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2020-11-27
借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-11-27
您好同學(xué),付給了工人工資,那可以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款。
2022-09-20
你好,抵扣貨款時(shí) 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)收款 沖完20萬(wàn)以后,貸記應(yīng)付賬款
2022-03-27
你好 ;? 你掛其他應(yīng)收款 是掛的那個(gè)往來(lái) 。到時(shí)要收回來(lái)的??
2022-01-13
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