整個(gè)發(fā)票都要紅沖 讓對(duì)方重新給你開
18年11月供應(yīng)商給我司開具發(fā)票,未認(rèn)證,出現(xiàn)部分退貨,我司開具紅字信息表,18年12月我司認(rèn)證發(fā)票;現(xiàn)提示發(fā)票異常(已抵扣,已紅沖),要求我司整張發(fā)票稅額全額轉(zhuǎn)出;怎么處理?
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師你好,之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來,我司也認(rèn)證,11月商品不合規(guī),我司要求退貨,我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問我司現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做?
供應(yīng)商開具專票給我公司,已經(jīng)認(rèn)證抵扣入賬,上個(gè)月對(duì)賬發(fā)現(xiàn)數(shù)量開錯(cuò)了,隨后我們開具紅字發(fā)票信息表給供應(yīng)商,本月需要怎么做賬?這是原先會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,供應(yīng)商23年12月給我司發(fā)了2000張材料,已經(jīng)于23年12月認(rèn)證抵扣,我們只用了300張,需要填寫紅字信息表退回1700張,對(duì)方確認(rèn)后,自動(dòng)生成紅字發(fā)票,在生成紅字發(fā)票的當(dāng)月我們應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,是嘛?
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個(gè)章的印鑒卡片?
請(qǐng)問老師,外貿(mào)出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認(rèn)收入還是按照出口報(bào)關(guān)單的出口日期來確認(rèn)收入
支付給外單位個(gè)人勞務(wù)費(fèi)怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好公司為個(gè)體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個(gè)個(gè)體戶,25年1月初銷售收入達(dá)到78,300元它的成本如果有人員干活,這個(gè)人員如果是付工資。做工資表,給這個(gè)人員按工資申報(bào)個(gè)稅是嗎 如果是干活就得是按勞務(wù)報(bào)酬。這個(gè)人員就得給我們開勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,是不是
老師請(qǐng)問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以過幾個(gè)月再認(rèn)證抵扣嗎
公司注冊(cè)資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對(duì)于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?