借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師你好 我上一任會計在今年8月未收到貨就抵扣了進(jìn)項。次月確定貨到不了,卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商,直接在財務(wù)軟件做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并申報了稅,前幾天我了解情況后給供應(yīng)商把9月未開的紅字信息表補(bǔ)給他們,我想問的是,9月上一任會計已做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
18年11月供應(yīng)商給我司開具發(fā)票,未認(rèn)證,出現(xiàn)部分退貨,我司開具紅字信息表,18年12月我司認(rèn)證發(fā)票;現(xiàn)提示發(fā)票異常(已抵扣,已紅沖),要求我司整張發(fā)票稅額全額轉(zhuǎn)出;怎么處理?
請問額,有退貨,是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認(rèn)證了,1月申請了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個的話,我要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發(fā)票,請問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,之前供應(yīng)商開了發(fā)票過來,我司也認(rèn)證,11月商品不合規(guī),我司要求退貨,我司開了紅字信息表給供應(yīng)商開了負(fù)數(shù)發(fā)票,11月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問我司現(xiàn)在會計分錄怎么做?
老師,公司團(tuán)建,對方開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容?
老師,一勞務(wù)工之前跟我們公司簽的勞務(wù)合同,現(xiàn)在他想換一種方式,叫一家勞務(wù)公司跟我們公司簽合同(這個應(yīng)該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個點的稅
您好,老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉(zhuǎn)賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進(jìn)項稅單位可以進(jìn)項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
寫正數(shù)嗎
你好 上面的都是正數(shù)。
那做未交增值稅又怎么多
因為按申報表34欄已經(jīng)包括了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的部分,那我正常計提申報表數(shù)據(jù),又做了應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我總應(yīng)交稅費多了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這個金額
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出的需要交增值稅, 繳納的增值稅等于銷項-進(jìn)項?進(jìn)項轉(zhuǎn)出
這個我知道
我們不是做了二筆分錄嘛,第一筆是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn),第二筆是正常做計提 那科目余額表繳納增值稅會多出進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額
因為第二筆正常計提的已經(jīng)包括了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額
從頭到尾就做了一筆分錄。 都拿兩筆
轉(zhuǎn)出的是一筆,但還一筆不是每個月都計提的嗎,就是借應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,100 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,200 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅200
完整的,我給你舉個例子,你看下哪個不懂。
結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額,他又沒有增加,
借方400 貸方300 不平啊
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,100 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,200 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,200 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,100 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項100 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸應(yīng)交稅費未交增值稅200
哪里是400,你填寫進(jìn)去看一下了嗎。 借貸平衡。
怎么有個應(yīng)交稅費進(jìn)項啊
你好,你當(dāng)月沒有進(jìn)項,只有進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?那都有什么發(fā)生額?