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老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發(fā)票,請問現(xiàn)在可以怎么處理呢?

2022-12-12 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-12 18:53

借應付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:54

不是賬務處理,是紅字信息表錯了,紅字發(fā)票也錯了,都已跨月了

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齊紅老師 解答 2022-12-12 18:54

你好,負數(shù)發(fā)票開錯了嗎? 做不了了

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:54

可以怎么糾正呢

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齊紅老師 解答 2022-12-12 18:55

負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開錯了的,操作不了

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:55

去稅局也操作不了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 18:56

是的 作廢不了 也不能沖

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:57

那這樣錯誤糾正不了,對方申報不了,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 18:58

對方開的稅率是多少的?怎么申報不了?沒有這個稅種認定嗎?找稅務局增加上,或者去稅務局申報。

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:59

原來是場地租金5個點,紅字信息表我們這邊操作錯了,弄成了13點

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 18:59

這樣會不會被稅局推異常

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齊紅老師 解答 2022-12-12 19:00

那這種去稅務局那邊申報吧。

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 19:00

對方去稅局申報嗎?

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 19:00

我們這邊需要配合怎么操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 19:01

你好對的 不需要你們管了 讓他去稅務局 但是多紅沖的稅額應該是不給他退

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 19:02

多沖紅的我們這邊已經(jīng)做了進項轉出,我們認了這邊稅額就可以是嗎

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 19:04

相反于多轉出的這部分進項稅額我們公司開錯了紅字信息表,我們認了,不能退,認繳就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-12 19:12

你好 是 是這么做的

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快賬用戶8103 追問 2022-12-12 19:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-12 19:20

不用客氣 工作愉快

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