借應付賬款 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉給老人家屬的錢的分錄在財務軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個表賬載金額填多少 ,實際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥幔抗e金單位不承擔,全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結算?分開結算的話有一部分又是按平方米的造價單價來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當月進項比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號前?
補繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報怎么沒有A7040這張表的?。?/p>
郭老師回復一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時候,總部核算后會扣回一部分補貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉賬的補貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼,這樣做出來跟實際就一樣呢,老師,如果我想在當月的賬務上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢
不是賬務處理,是紅字信息表錯了,紅字發(fā)票也錯了,都已跨月了
你好,負數(shù)發(fā)票開錯了嗎? 做不了了
可以怎么糾正呢
負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開錯了的,操作不了
去稅局也操作不了嗎?
是的 作廢不了 也不能沖
那這樣錯誤糾正不了,對方申報不了,怎么辦呢?
對方開的稅率是多少的?怎么申報不了?沒有這個稅種認定嗎?找稅務局增加上,或者去稅務局申報。
原來是場地租金5個點,紅字信息表我們這邊操作錯了,弄成了13點
這樣會不會被稅局推異常
那這種去稅務局那邊申報吧。
對方去稅局申報嗎?
我們這邊需要配合怎么操作嗎?
你好對的 不需要你們管了 讓他去稅務局 但是多紅沖的稅額應該是不給他退
多沖紅的我們這邊已經(jīng)做了進項轉出,我們認了這邊稅額就可以是嗎
相反于多轉出的這部分進項稅額我們公司開錯了紅字信息表,我們認了,不能退,認繳就可以是嗎?
你好 是 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快