按原來(lái)的賬面余額做賬就行
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對(duì)外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬(wàn)美元給我們,會(huì)計(jì)這邊記賬是按照6月份初的第一個(gè)工作日匯率中間折算價(jià)是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號(hào) 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號(hào)305055. 然后美元總訂單金額是15萬(wàn)美元 ,對(duì)方7月份匯剩下的余額過(guò)來(lái)10.5萬(wàn)美元,此時(shí)7月份的第一個(gè)工作日匯率是7.0100, 會(huì)計(jì)記賬 1.借:銀行存款-美元賬號(hào) 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個(gè)工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問(wèn)是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過(guò)來(lái)的預(yù)收賬款金額不一致沒(méi)平,該怎么操作?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
老師,我司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,有一個(gè)大食堂做食堂提供餐食(自己采購(gòu)原料)、也有的專門(mén)提供餐食服務(wù),食堂內(nèi)面積有一部分拿來(lái)做檔口承包給其他自然人老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營(yíng)業(yè)額的點(diǎn)數(shù)扣下管理費(fèi)(例如營(yíng)業(yè)額不達(dá)10萬(wàn)的按10萬(wàn)核算管理費(fèi),疫情影響或者其他特殊情況除外);這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費(fèi)錢(qián)直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點(diǎn)扣下管理費(fèi)和他在我們倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買(mǎi)原材料水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)款將剩余的錢(qián)返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,對(duì)于我司涉及什么稅費(fèi)?對(duì)于承辦方自然人老板涉及什么稅?
各位老師,大家早上好,我們公司是三個(gè)股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來(lái)了,然后又通過(guò)我們公司銷售出去,款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶,然后我們對(duì)人家開(kāi)了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)呢,然后,股東投進(jìn)來(lái)的這些布料為實(shí)收資本,款項(xiàng)進(jìn)了公司戶,還給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實(shí)收資本,銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
35歲,女,中級(jí),兩年出納,七年建筑會(huì)計(jì),兩個(gè)孩子,一個(gè)上二年級(jí),一個(gè)上中班。以后想進(jìn)稅務(wù)師事務(wù)所,在考稅務(wù)師,應(yīng)該找什么工作過(guò)度?還有將來(lái)做稅務(wù)這塊發(fā)展如何?需要出差嗎?建筑行業(yè)現(xiàn)在還值得做嗎?最近在考慮財(cái)稅顧問(wèn)的崗位,因?yàn)闆](méi)太接觸過(guò)記賬公司所以對(duì)這個(gè)崗位不太了解。認(rèn)為這個(gè)崗位能短期內(nèi)積累一些財(cái)稅知識(shí),后來(lái)了解到,財(cái)稅顧問(wèn)就是跟中小企業(yè)老板聊一些“缺票了,某個(gè)時(shí)間之前把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)” “或者跟老板要進(jìn)項(xiàng)”還有續(xù)費(fèi)啥的。跟我的預(yù)期好像差的很遠(yuǎn),這個(gè)崗位值得做嗎?我也不知道稅務(wù)師事務(wù)所的工作是不是適合我,不了解他們做的業(yè)務(wù),也不知道要往這方面走現(xiàn)在需要在什么崗位入手。說(shuō)的比較多,希望老師給點(diǎn)建議
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)收款單的折扣額怎么做會(huì)計(jì)分錄嗎? 銷售出庫(kù)單的優(yōu)惠額和這個(gè)收款的折扣額是一個(gè)意思嗎?做賬會(huì)計(jì)分錄一樣嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
公司之前買(mǎi)的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣(mài)給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,減免增值稅附加費(fèi)(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場(chǎng)所租賃的 而且沒(méi)有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費(fèi)有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個(gè)體戶如果開(kāi)通個(gè)稅了,是不是不要報(bào)法人的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司買(mǎi)的抽紙,公司集體用的,放管理費(fèi)用辦公費(fèi),還是福利費(fèi)啊。
老師:早上好!我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個(gè)月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費(fèi),,但是對(duì)方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對(duì)方的醫(yī)療服務(wù)費(fèi),但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對(duì)方醫(yī)療服務(wù)費(fèi)100元,但但對(duì)方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長(zhǎng),這個(gè)怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會(huì)計(jì)做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來(lái)支付貨款嗎
重新建賬,放到期初余額里面嗎
是的,就是那個(gè)意思的