您好,應(yīng)該來說您還需要開票5萬給對(duì)方吧
你好,我公司有一筆設(shè)計(jì)費(fèi)20萬,這20萬需要我公司和另一個(gè)公司一起付款,我公司承擔(dān)15萬,另一個(gè)公司承擔(dān),5萬,現(xiàn)在發(fā)票全都是開的我公司名字,專票,我公司連同他公司的5萬,一起先全付給設(shè)計(jì)公司。請(qǐng)問那5萬怎么做憑證?
去年我們公司和另一家公司一起訂做臺(tái)立4萬元,款由我們公司先出了,臺(tái)歷發(fā)票也全開給我們公司,然后那家公司再把2萬轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,現(xiàn)在我們開2萬元的臺(tái)歷發(fā)票給他,可我們是做設(shè)備的,怎么開如歷票呢,像這樣怎么處理
請(qǐng)問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因?yàn)樨浛?萬需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(全部款的發(fā)票)也就是說5萬的貨款的增值稅附加稅也由我們公司承擔(dān)了,請(qǐng)問一下這個(gè)我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
你好老師 我們有一個(gè)18萬的檢測(cè)設(shè)備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經(jīng)計(jì)提了5萬的折舊 然后現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商 我們要把設(shè)備給另外一家公司 發(fā)票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉(zhuǎn)18萬 也就是說這個(gè)設(shè)備和我們毫無關(guān)系了 這要怎么做賬啊
老師,你好!有一個(gè)要公司A和我公司簽訂服務(wù)合同,價(jià)格100萬,我公司要轉(zhuǎn)讓標(biāo)的給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬,由我公司開票給A公司,但100萬涉及費(fèi)用全由C公司承擔(dān),請(qǐng)問我需要讓C公司給我補(bǔ)多少稅金?
一般納稅人月收入小于10萬,城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
將來那個(gè)公司給我們這5萬,我們不給來發(fā)票的。
我們欠他款呢 我們之間有往來
那您這5萬也不能按發(fā)票的20萬進(jìn)成本費(fèi)用,您需要就按15萬的進(jìn),借成本費(fèi)用(15萬-對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅( 進(jìn)項(xiàng)稅額)其他應(yīng)收款貸銀行存款
那5萬的稅怎么抵扣,因?yàn)樵谝粡埌l(fā)票上呢。
20萬的稅做進(jìn)項(xiàng)稅,那5萬做其他應(yīng)收款里,不做費(fèi)用里啊。
現(xiàn)在的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)您可以選擇抵扣多少的
借,管理費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 借 ,應(yīng)交稅金 借其他應(yīng)收款5萬,貸,銀行存款20萬
對(duì)的,可以是這樣的
我所說的應(yīng)交增值稅稅金是20萬的
只是把那5萬沒放費(fèi)用里,放往來里了。 請(qǐng)老師指教
那這是不可以的,不合理的,這5萬元不是您承擔(dān)的,您不應(yīng)該抵扣的
是一張發(fā)票20萬,稅款在一張發(fā)票上,沒做過這樣的抵扣稅額。
您即使是一次全抵扣了,那也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的