你好,也就是這個(gè)固定資產(chǎn)是退回去了 之前買來(lái)的時(shí)候發(fā)票怎么處理?。窟€是你們需要給對(duì)方開發(fā)票。
老師:在我們賬上的設(shè)備,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,但是設(shè)備是給我們的一個(gè)關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來(lái)就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計(jì)提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時(shí)候我們以開票的形式把設(shè)備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個(gè)月計(jì)提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,您好!是這樣的當(dāng)時(shí)建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬(wàn)給我們建筑公司買了某個(gè)工程的團(tuán)體意外險(xiǎn),后來(lái)因?yàn)橐恍┰颍@個(gè)工程不是我們公司做了,由另外一個(gè)建筑公司接手做了,這份團(tuán)體意外險(xiǎn)也更改了被保險(xiǎn)人,那這筆賬我該怎么計(jì)賬?6萬(wàn)元的發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)了給我們公司,之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款,付款給保險(xiǎn)公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,這個(gè)工程又不是我們公司做了,我后面的賬務(wù)處理該怎么做???
老師,我公司固定資產(chǎn)有幾臺(tái)設(shè)備,原值加起來(lái)20萬(wàn)左右,現(xiàn)在公司搬走了,設(shè)備留給另一個(gè)公司在使用,問問,這個(gè)設(shè)備是繼續(xù)每月計(jì)提,還是把設(shè)備低價(jià)轉(zhuǎn)讓給這個(gè)公司,我擔(dān)心一直提折舊,但這個(gè)設(shè)備我們公司又沒有使用,說(shuō)具體點(diǎn),這些設(shè)備老板私下賣給這個(gè)公司了,只是沒走公司的賬上,人家也沒讓開票
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒簽訂合同,只是通過(guò)視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國(guó)外公司突然說(shuō)不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司。現(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問我們公司跟2個(gè)私人簽訂房屋租賃20年,一個(gè)一次性支付20年租金36萬(wàn),另外一個(gè)一年支付一次租金2萬(wàn),款已支付給私人,然后我們公司準(zhǔn)備把這兩間房轉(zhuǎn)租給另外一家企業(yè)去經(jīng)營(yíng)建設(shè),另一家企業(yè)到時(shí)候付租金給我們,就相當(dāng)于我們企業(yè)是過(guò)個(gè)手,沒自用,那現(xiàn)在已支付的租金38萬(wàn)要怎么做分錄,記到哪個(gè)科目合適?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
個(gè)人到稅局代開的勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個(gè)稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購(gòu)有一個(gè)260萬(wàn)的訂單,然后支出的話有個(gè)大的訂單可能在196萬(wàn)左右(包括立項(xiàng)及招投標(biāo)費(fèi)用那些),還有幾筆合同款大概在41萬(wàn)左右,這種稅費(fèi)怎么計(jì)算?
考試,請(qǐng)問如果24年6月份收到長(zhǎng)期借款100萬(wàn),還了60萬(wàn),24年12月的余額為40萬(wàn)。 資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬(wàn)。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨(dú)立核算跟非獨(dú)立核算在 賬務(wù)處理 和報(bào)稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個(gè)月工資兩千,怎么工資申報(bào),還讓繳納個(gè)稅呢
之前發(fā)票是開我們公司的 現(xiàn)在發(fā)票要退回去開成另外一家公司
我們都是總公司的子公司
以前開我們 現(xiàn)在給另外一家公司 發(fā)票合同我們都給對(duì)方了 對(duì)方給我們打18萬(wàn)
借銀行存款 貸固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師 數(shù)字能幫忙寫清嘛 小白有點(diǎn)看不懂 因?yàn)橛姓叟f
第一個(gè)金額是18萬(wàn) 第二個(gè)累計(jì)折舊是50,000 管理費(fèi)用是今年的折舊利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是以前年度的折舊
以前年度的折舊是什么意思啊 5萬(wàn)嘛就是
截止到去年12月底這就多少 今年這就多少
我直接借:銀行 貸:固定資產(chǎn) 然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:累計(jì)折舊(紅字)沖了行不
你好,那會(huì)影響你今年的成本好吧。