你好,對的是的,是這么做的。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    1.請問下個人所得稅申報退稅的時候提示應(yīng)納所得稅額是要繳稅嗎? 2.提示應(yīng)補稅額是要補交嗎?超過400元
老師 34欄 本期應(yīng)補退稅額 就是這月要繳納的增值稅稅額是嗎
老師好,請問我這個月交的附加稅應(yīng)該是“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)補(退)稅額”
邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應(yīng)交未交的稅款,當(dāng)月的稅款次月繳納,在當(dāng)月就是應(yīng)交未交,次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款,老師,這句話,期末未繳稅額是下個月要交的稅的?本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅????
本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款,所屬期2023.12月,這個繳的是幾月份
                業(yè)務(wù)招待費是以銷售(營業(yè))收入作為扣除基數(shù),企業(yè)可通過下設(shè)獨立核算的分支機構(gòu)的方式來提高費用限額的扣除基數(shù)。將銷售部門設(shè)立成一個獨立核算的銷售公司,通過將產(chǎn)品銷售給銷售公司,再由銷售公司實現(xiàn)對外銷售,可以直接帶來成倍的銷售收入,費用限額扣除的基數(shù)可獲得提高。但是利潤會增加嗎?會多交企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)一些小的設(shè)備配件怎么做賬?
請問下哈,項目上公司備用金掛在其他應(yīng)收款-個人頭上的,支付工資往來都在上面,但是呢就是對方簽個報銷單,或者造表的時候直接處理,這樣可以么!少量的還是可以吧,不然這個賬也不知道怎么處理!
新公司法規(guī)定:5年內(nèi)要完成注冊資金實繳,要是5年內(nèi)沒有完成會怎樣呢?
9.1將房子對外投資視同出租,出租的房產(chǎn)稅納稅義務(wù)應(yīng)該是出租的次月開始計算,這里為什么從9月開始算,應(yīng)該從10月開始算吧?
4500勞務(wù)報酬要交多少個稅,公式是什么
手工賬登記總賬和明細賬時,期初余額如果是0需要寫嗎,是不是要寫平然后在元那邊畫符號,還是直接不寫,請專業(yè)老師回答
我們在做減資,辦理過程中出現(xiàn)這個提示:按照新規(guī)冠省名注冊資金是可以500萬以下的,但一網(wǎng)通平臺暫時做不到優(yōu)化,這是什么意思?
個稅只申報法人一個人的200,選擇了扣除費用5000,為啥還產(chǎn)生個稅了
工會出納去取現(xiàn)支付職工文體活動支出,會計是根據(jù)銀行流水做賬的時候是做兩次分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:職工活動支出-文體活動支出 貸:庫存現(xiàn)金。還是可以直接做一筆,借:職工活動支出-文體活動支出 貸:銀行存款