都是盈利總分公司合并一塊交所得稅 如果利潤都比較高,合并在一塊超過了小型微利企業(yè),就不符合小型微利企業(yè)標準了。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    案例 8-2 分 某公司某年度實現(xiàn)銷售收入 35 000 萬元,“管理費用”中列支業(yè)務招待費 350 萬元,“銷 售費用”中列支廣告費和業(yè)務宣傳費 7 000 萬元,稅前會計利潤 4 000 萬元。如果該公司將銷 售部門分離出去,成立一個獨立核算的銷售公司。該公司將產(chǎn)品以 30 000 萬元賣給乙公司, 銷售公司再以 35 000 萬元對外銷售。企業(yè)所得稅率 25%。 分析要求:企業(yè)將銷售公司獨立的做法是否可以少交企業(yè)所得稅?
甲公司為-家生產(chǎn)企業(yè),尚未設立獨立的銷售公司,假定本年預計實現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預計廣告費支出、業(yè)務宣傳費支出共計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元。要求對上述業(yè)務進行稅收籌劃。在方案二中,甲企業(yè)以4000萬的價格先把產(chǎn)品銷售給銷售公司,銷售公司再以5000萬的價格對外銷售。為什么計算合計企業(yè)所得稅的時候,用的是5000萬來算呀,4000萬呢
1.華夏工業(yè)企業(yè)2020年度實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入6000萬元,企業(yè)當年賬面列支廣告費1000萬元,業(yè)務宣傳費100萬元,稅前會計利潤總額為200萬元(假設無其它納稅調(diào)整項)?,F(xiàn)有兩種方案可供選擇,請以稅后利潤最大化為稅收籌劃目標,為企業(yè)進行所得稅的稅收籌劃 方案一:不設立獨立核算的銷售公司。方案二:企業(yè)設立一個獨立核算的銷售公司,將產(chǎn)品以5500萬元的價格銷售給銷售公司,銷售公司再以6000萬元的價格對外銷售,并使廣告費與業(yè)務宣傳費在工業(yè)企業(yè)與銷售公司間進行分配。其中:工業(yè)企業(yè)承擔廣告費和業(yè)務宣傳費為800萬元,銷售公司承擔廣告費和業(yè)務宣傳費為300萬元;工業(yè)企業(yè)的稅前利潤為90萬元,銷售公司的稅前利潤為100萬元,
某公司某年度實現(xiàn)銷售收入35000萬元,“管理費用”中列支業(yè)務招待費350萬元,“銷售費用”中列支廣告費和業(yè)務宣傳費7000萬元,稅前會計利潤4000萬元。如果該公司將銷售部門分離出去,成立一個獨立核算的銷售公司。該公司將產(chǎn)品以30000萬元賣給乙公司,銷售公司再以35000萬元對外銷售。企業(yè)所得稅率25%。分析要求:企業(yè)將銷售公司獨立的做法是否可以少交企業(yè)所得稅?
某公司某年度實現(xiàn)銷售收入35000萬元,“管理費用”中列支業(yè)務招待費350萬元,“銷售費用”中列支廣告費和業(yè)務宣傳費7000萬元,稅前會計利潤4000萬元。如果該公司將銷售部門分離出去,成立一個獨立核算的銷售公司。該公司將產(chǎn)品以30000萬元賣給乙公司,銷售公司再以35000萬元對外銷售。企業(yè)所得稅率25%。分析要求:企業(yè)將銷售公司獨立的做法是否可以少交企業(yè)所得稅?
                老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進庫存商品忘記入賬且進項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
我設立分支機構,那利潤不就是虛增的嗎?比如說廣告費和業(yè)務宣傳費是以營業(yè)收入為基數(shù)計算。那總分機構之間的購銷行為雖然說收入增加了,但是這個收入是虛的吧。因為是內(nèi)部的交易。而且也會導致利潤虛增。間接會導致企業(yè)所得稅增加嗎
會導致多交稅 總部公司外購銷售出去銷售給分公司,他再加一部分價格,然后分公司在銷售出去又再加一部分價格 重復交
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快