你好,不是的,是一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款,應(yīng)納稅所得額是你的收入減去扣除之后的金額,然后再乘以稅率,再減去你之前遇到這個(gè)是一個(gè)正數(shù)的話,就是需要補(bǔ)交的。 第二個(gè)年累計(jì)收入在12萬(wàn)以內(nèi)嗎?如果是的話可以不用補(bǔ)。
個(gè)人年度綜合所得是11萬(wàn)4千多 申報(bào)稅款后 提示我應(yīng)補(bǔ)稅額280多 我應(yīng)該補(bǔ)稅嘛 我看介紹年收入不超過(guò)12萬(wàn)元 應(yīng)補(bǔ)稅額 不超過(guò)400元的 可免于匯算申報(bào) 是不是可以不用補(bǔ)這280多 還是必須補(bǔ)稅呢
1.請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人所得稅申報(bào)退稅的時(shí)候提示應(yīng)納所得稅額是要繳稅嗎? 2.提示應(yīng)補(bǔ)稅額是要補(bǔ)交嗎?超過(guò)400元
請(qǐng)問(wèn)一下老師?個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表,稅款計(jì)算,有應(yīng)納稅額1991.64,已繳納稅額2642.54,應(yīng)補(bǔ)退稅額456.72請(qǐng)教一下,我計(jì)提個(gè)稅,我要計(jì)提多少呢?應(yīng)補(bǔ)退稅額是怎么計(jì)算,
你好老師,以前月份都是交所得稅,這個(gè)季度計(jì)提所得稅是負(fù)數(shù)而且金額很大,這季度在報(bào)稅時(shí)全年應(yīng)交所得稅遠(yuǎn)低于本年實(shí)際繳納的所得稅,但在報(bào)稅時(shí)沒(méi)有提示退稅,顯示本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為零,正常嗎?
個(gè)體戶申報(bào)個(gè)人所得稅年度申報(bào),報(bào)表提示應(yīng)納稅額是-38.1,是要退稅嗎
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅這里要自己計(jì)算出金額嗎?
2024年稅算清繳,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表以哪份為準(zhǔn)?(第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表)
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
自己家公司,5月份做的稅務(wù)登記,1、法人不經(jīng)營(yíng)公司,公司賬上沒(méi)有錢(qián)可以借別人的錢(qián)嗎?借錢(qián)的人必須是公司員工嗎? 二、5月的工資需要怎么做,公司發(fā)工資的人必須在自然人電子稅務(wù)局做個(gè)稅人員信息采集嗎 三、公司員工不發(fā)工資不做個(gè)稅人員信息采集,可以交社保嗎 四、5月沒(méi)有出入賬是不是就不需要做了
老師,甲公司控股乙公司,后來(lái)甲公司變更了公司名稱,現(xiàn)在做24年工商年報(bào),需要把甲公司名稱變更為新名稱嗎?
稅款滯納金能稅前扣除嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況集及明細(xì)表-研發(fā)費(fèi)用指標(biāo)-其他費(fèi)用,可計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的其他費(fèi)用,也是按10%的比例扣除嗎
老師,24年計(jì)提的工資薪金,25年匯算清繳前,資金回款未及時(shí),還沒(méi)足額發(fā)放完, 進(jìn)行納稅調(diào)整后,后面實(shí)際發(fā)放后,這塊已補(bǔ)繳納的稅,該怎么處理呢?
應(yīng)納所得稅額4081元 是不需要交稅的吧?超了12萬(wàn)元是要繳納的嗎?
你好 4081乘以3%是你需要繳納的。
超過(guò)12萬(wàn)或者是補(bǔ)稅在400以上的都需要。
如果不及時(shí)處理會(huì)怎么樣呢
稅務(wù)局會(huì)打電話給企業(yè)的。
好的 謝謝
不要客氣,工作愉快。