報銷單他得有支付出去的證明他有嗎?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個應(yīng)收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個情況該怎么處理?
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費用,基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項目的貨款,報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目,每個項目進(jìn)賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
咨詢一下,我們是建筑服務(wù)行業(yè),因為剛從代賬公司接回來的賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款科目下面的二級科目有一些個人的名字在借方,問過才知道剛開辦時付給款給這些小承包工人,付款備注是材料,或者裝修款,但這不知道什么原因沒有銷掉,就一直掛在賬上,想問下這種情況怎么處理呢?可以把應(yīng)付賬款二級科目個人調(diào)到其他應(yīng)付賬款里面嗎?
老師請問一下小規(guī)模納稅人公司賬上掛的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款金額都比較大,也不是同一個往來單位或個人。這種的都是以前幾年前遺留的問題?,F(xiàn)在也沒個對證。我這邊怎么能在符合稅法的前提下給把這些往來遺留處理了呢?
                老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
你好,購進(jìn)庫存商品忘記入賬且進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進(jìn)項發(fā)票的規(guī)格型號需要和報關(guān)單一致嗎
請董老師和樸老師解答,老師22題中,選項C怎么理解,可不可以舉個例子
老師,公對私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對吧?
這工資需要申報個稅 應(yīng)付職工薪酬,充這個其他應(yīng)收款就可以的。
用報銷單簽了字的!應(yīng)該問題不大
可以的,你有證明就行。