你好,對(duì)的,是這月要繳納的增值稅稅額

增值稅申報(bào)表第21欄本期預(yù)繳稅額1427.13元.是要交嗎?22欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是0
老師 34欄 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 就是這月要繳納的增值稅稅額是嗎
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬(wàn)元增值稅,這欄就填一萬(wàn)嗎
一般納稅人增值稅申報(bào)表第32項(xiàng)期末未繳稅額和第34項(xiàng)本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,這兩個(gè)數(shù)要一樣嗎
老師:增值稅申報(bào)表,34欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”9950元。(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),需要做分錄嗎?怎么做?
找暖暖老師 最近稅務(wù)異常很頻繁,比如無(wú)社保無(wú)公積金無(wú)薪資的空殼公司都被預(yù)警,那作為公司的持股平臺(tái)公司,這種情況是否合理?
老師,問(wèn)下租房補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)貼,住宿補(bǔ)貼,車貼,可以放哪些科目?
老師我們是小微企業(yè) 我們25年利潤(rùn)沒(méi)到300萬(wàn) 企業(yè)所得稅稅率是多少?
購(gòu)買空調(diào),空調(diào)安裝材料費(fèi)都應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎?
請(qǐng)問(wèn)年收入500萬(wàn),無(wú)票收入控制在多合適
老師,開(kāi)票是開(kāi)給公司,回款是分公司給我們打的直接沖銷應(yīng)收賬款嗎
申報(bào)個(gè)稅,這里的累計(jì)收入怎么不是累計(jì)數(shù),只是本期數(shù)
老師您好,我們有一個(gè)法人,成立了一個(gè)個(gè)體工商戶。同時(shí)這個(gè)法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時(shí)個(gè)體工商戶的流水還進(jìn)這個(gè)法人的個(gè)人卡。那這個(gè)情況,對(duì)這個(gè)法人有啥影響么
老師,交稅的時(shí)候,所屬期是什么意思
郭老師,問(wèn)一下我們公司有幾家應(yīng)付賬款單位,錢老早就給他們匯過(guò)去了,但是發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),現(xiàn)在單位聯(lián)系人也聯(lián)系不到了,現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)付賬款借方掛著我應(yīng)該怎么處理?


這月要交400多 為什么附加稅顯示0
你好,因?yàn)樵鲋刀惒煌ㄟ^(guò)稅金及附加科目核算的? 有增值稅并不代表稅金及附加就一定有數(shù)據(jù)的
是因?yàn)橛? 退了留底稅 不用交附加稅嗎
?退留底稅的 不用交附加稅