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老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎

2023-01-09 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-09 10:14

你好; 1; 這個是你們? 比如1月繳納12月的 應(yīng)納稅額 ;你去看看你12月末 應(yīng)交未交的金額是多少 ; 是的??

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快賬用戶5688 追問 2023-01-09 10:16

比如12月應(yīng)納增值稅一萬 這月繳費(fèi),這欄是填一萬嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-09 10:18

你好;是的; 是的 ; 就寫這個金額??

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快賬用戶5688 追問 2023-01-09 10:21

25欄 期初未繳稅額 有數(shù)正數(shù) 應(yīng)該是之前月份繳納的增值稅,這個數(shù)是啥情況?已經(jīng)繳過了呀

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齊紅老師 解答 2023-01-09 10:23

你好; 繳納過了就不管了。 系統(tǒng)會自動抵減的??

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你好; 1; 這個是你們? 比如1月繳納12月的 應(yīng)納稅額 ;你去看看你12月末 應(yīng)交未交的金額是多少 ; 是的??
2023-01-09
你好,如果你單位是正常交稅的話,在30欄里面填寫和25欄一樣的金額,如果是欠著稅款,你本月才繳納的情況下,在31欄里面填寫。
2023-02-15
查下您上月申報表是不是繳納
2023-11-01
你好,那一次填寫就可以的。
2022-03-08
你好,30欄填的是你實(shí)際繳納上期的稅額,如果沒有繳納就不填,實(shí)際繳納多少填多少
2022-01-13
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