你好; 1; 這個是你們? 比如1月繳納12月的 應(yīng)納稅額 ;你去看看你12月末 應(yīng)交未交的金額是多少 ; 是的??
老師:現(xiàn)在企業(yè)享受延緩交稅政策,請問增值稅申報表中,第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄,應(yīng)該怎樣填寫
老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報表該怎么填,如報表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,我該怎么填呢?謝謝
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,請問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報的,就是申報工地上面在職人員,對方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報,工資比例太高了。這個不申報有什么影響嗎??
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢?yàn)閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題啊?
個獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請問工商年報個體戶的如果沒有注冊資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
比如12月應(yīng)納增值稅一萬 這月繳費(fèi),這欄是填一萬嗎
你好;是的; 是的 ; 就寫這個金額??
25欄 期初未繳稅額 有數(shù)正數(shù) 應(yīng)該是之前月份繳納的增值稅,這個數(shù)是啥情況?已經(jīng)繳過了呀
你好; 繳納過了就不管了。 系統(tǒng)會自動抵減的??