你好,如果你單位是正常交稅的話,在30欄里面填寫和25欄一樣的金額,如果是欠著稅款,你本月才繳納的情況下,在31欄里面填寫。
增值稅納稅申報(bào)表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個(gè)月申報(bào)表里的那哪一欄的數(shù)字?
9月份增值稅辦理延期申報(bào),稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報(bào)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動(dòng)取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個(gè)是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時(shí)候把金額填到31欄
請問下增值稅申報(bào)表中的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額和31行的和本期繳納欠繳稅額填什么?
老師 增值稅主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢,是比如這月交一萬元增值稅,這欄就填一萬嗎
請問填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報(bào)的,這次更改為按800萬申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進(jìn)賬,打算計(jì)入無票收入,這個(gè)都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個(gè)體戶章的匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警了,說我22年個(gè)稅申報(bào)工資為791萬元,但是我在個(gè)稅系統(tǒng)查了我實(shí)際申報(bào)是950萬,在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個(gè)沒有超過30萬吧