同學(xué),你好
企業(yè)所得稅5%

、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅 老師小型微利企業(yè)未超過100萬是多少? 100萬到300萬是多少? 300萬之上是多少?
老師,小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅,小于等于100萬的稅率多少?大于100萬小于等于300萬的,稅率是多少?大于300萬的是25%。
老師,請(qǐng)問小型微利企業(yè)利潤總額100-300萬,企業(yè)所得稅率是多少?
400萬的利潤,小微企業(yè)要交多少的企業(yè)所得稅,是400萬*25%還是300*5%+100*25%
小微企業(yè)300萬以內(nèi)利潤5%,300萬以外25%,那么301萬利潤的企業(yè)所得稅是多少
老師,老板拿來孩子報(bào)學(xué)習(xí)課的發(fā)票,這個(gè)能報(bào)銷嗎,當(dāng)福利費(fèi)?稅前能扣除嗎
老師請(qǐng)問考中級(jí)是一科一科學(xué)完,還是交叉著學(xué),找apple老師
個(gè)體戶,定率征收,是用收入*定率 還是用收入扣除成本費(fèi)用后的利潤*定率
老師,出口報(bào)關(guān)的裝箱單是什么呀?
購銷合同掃描件可以嗎?還是一定要原件
老師、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同印花稅 計(jì)入哪個(gè)科目?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方有332.09,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)賬,把這個(gè)科目做平?
老師,我們銀行流水跟發(fā)票是3月開的,合同是在后7月簽的,把這個(gè)單證給稅務(wù)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司為小規(guī)模納稅人時(shí) 有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅499 現(xiàn) 公司已轉(zhuǎn)為一般納稅人, 問:這筆增值稅是一直掛著‘應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,還是結(jié)轉(zhuǎn)成別的科目
請(qǐng)問一下,辦理的物業(yè)執(zhí)照前幾年都是零申報(bào) 現(xiàn)在用這個(gè)公司租了房子來做公寓出租,請(qǐng)問這個(gè)需要前期會(huì)計(jì)需要做什么


300萬利潤是扣除以前年度虧損之前還是之后?
假如24末虧損150萬。25盈利350萬。不知道25年企業(yè)所得稅稅率多少?
同學(xué),你好
小型微利企業(yè)規(guī)定的應(yīng)納稅所得稅不超過300萬元,應(yīng)為彌補(bǔ)以前年度虧損后的金額。