您好,這個你補憑證分錄就可以了,你現(xiàn)在是調(diào)了期初嗎?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    請問下老師,上面的截圖中的進項,月底我對好進項后,主管后來又加了這兩筆,然后我今天點進項勾選確認時,這后做進的兩筆就沒有認證,但帳做在了上個月,怎么辦
老師,咨詢一下,我接過來的嵐逸公司,遷入只有到2017年底賬套數(shù)據(jù),她說后兩年用的是金蝶做賬的,現(xiàn)在金蝶數(shù)據(jù)調(diào)不出來。我準備就從2020年初建立新的賬套。只要名稱和原來的不同就行了吧,再把2019年度數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)填入,是這樣吧。
老師好!請問上個月記賬憑證上庫存商品數(shù)量少記了,但金額沒少記,導致成本少結轉(zhuǎn)了,這個月怎樣更正這筆業(yè)務,分錄是怎么樣的?
老師,請問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請了和另外一個醫(yī)院合作經(jīng)營,就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營,但是后來醫(yī)院出了點事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因為他們的工資一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認,所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請問兩個賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師,請問下上兩個月有一筆入了暫估,這月把票開回來了,但是金額和以前的不一樣,請問現(xiàn)在是把以前的暫估紅沖后再按發(fā)票金額重新入賬是嗎?
                這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進項和銷項,那么在認證抵扣后計算應交增值稅,那么怎么做相應分錄,進項有沒有余額還是需要結轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費改成勞務費嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進項發(fā)票的問題,老師指導一下
收到30萬發(fā)票,技術維護也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認10萬的費用嗎?
一般有哪些科目是要被重分類為其他流動資產(chǎn)的?
個體戶去稅務局代開發(fā)票都交什么稅,什么比例繳
老師你好,我們單位以前進項稅稅務局要求轉(zhuǎn)出,這個做賬啊
老師,新辦個體戶做稅務登記有個定額核定,這個核定金額應填多少?新開不知道每個月銷售額是多少
是,調(diào)了期初
補了憑證了,但是報表數(shù)就變了
你錄了哪兩個期初?
存貨和現(xiàn)金
意思是現(xiàn)在這兩個科目多了數(shù)字嗎?
是的,增加了
借:營業(yè)外支出
貸:庫存現(xiàn)金或存貨
要調(diào)增就是這樣調(diào)了