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老師,一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),那么在認(rèn)證抵扣后計(jì)算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

2025-11-04 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-04 18:03

您好,進(jìn)和銷(xiāo)不用結(jié)轉(zhuǎn)的,只轉(zhuǎn)二級(jí)科目 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷(xiāo)都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫(xiě),他是經(jīng)過(guò)專(zhuān)家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

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快賬用戶(hù)7759 追問(wèn) 2025-11-04 18:08

那意思是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)科目保持余額不動(dòng),不用結(jié)轉(zhuǎn)?然后只需要將銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額(實(shí)際應(yīng)納稅)按照上面分錄結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:08

對(duì)對(duì),就是這么理解的

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快賬用戶(hù)7759 追問(wèn) 2025-11-04 18:15

那是在有進(jìn)項(xiàng)的情況下,如果當(dāng)月只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那么還需要做這一個(gè)步驟不?

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:18

您好,需要的,我們結(jié)轉(zhuǎn)的是應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目

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快賬用戶(hù)7759 追問(wèn) 2025-11-04 18:22

嗯呢,好的

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:24

?祝您:諸事順?biāo)欤缘盟福? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~

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2025-11-04
你好,這個(gè)可以有余額 ,你這個(gè)做之后期末數(shù)還有金額??不是吧,結(jié)轉(zhuǎn)之后這個(gè)期末數(shù)為0 才對(duì)
2021-05-22
您好 請(qǐng)問(wèn)前面您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2025-01-13
您好,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
2023-11-20
之前做了管理費(fèi)用的嗎
2021-10-05
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