可以每月確認(rèn) 10 萬費(fèi)用,按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理即可。 若服務(wù)按月提供,每月付 10 萬時直接記 “管理 / 銷售費(fèi)用”; 若服務(wù)一次性完成,先記 “長期待攤費(fèi)用”,再每月攤 10 萬入費(fèi)用。 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可在收票當(dāng)月全額認(rèn)證抵扣,不用分期。
								
                                    
                                    
                                    
                                    老師,一份技術(shù)服務(wù)合同中,約定了兩部分費(fèi)用: 技術(shù)服務(wù)費(fèi)(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi),技術(shù)服務(wù) 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務(wù)使用費(fèi) 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務(wù)使用費(fèi) 雖然寫清楚了 年度服務(wù)使用費(fèi) 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務(wù)年限 或者 一共服務(wù)多少年,這種情況 怎么計(jì)算 這部分年度服務(wù)使用費(fèi)的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商就會一直提供服務(wù)。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
你好,老師我想咨詢一下,我們公司生產(chǎn)烘干玉米,與客戶簽訂了一批玉米銷售合同,約定以固定倉的貨物為準(zhǔn)。他們從12月開始,一直到次年5月份提貨完畢。對方也從12月開始支付保管費(fèi)給我們,也已經(jīng)支付10%的保證金,但是合同上反映的風(fēng)險(xiǎn)未轉(zhuǎn)移至購買方。這樣我們還可以做售后代管確認(rèn)收入嗎?這批貨物我們也不能動,只能留給他們
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術(shù)開發(fā)合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內(nèi)支付3萬元,機(jī)器配試成功支付4萬,驗(yàn)收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗(yàn)收支付半年和一年之內(nèi)分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內(nèi)容為:技術(shù)開發(fā)。請問怎么做賬務(wù)處理???收入確認(rèn)是采用時期法嗎?因?yàn)樵诘谝荒牝?yàn)收的時候基礎(chǔ)功能就可以使用了,第二年和第三年繼續(xù)進(jìn)行二期或者三期開發(fā)是因?yàn)榭蛻暨€有其他的功能需要增加,繼續(xù)開發(fā)的。
我買了一臺機(jī)器,價(jià)值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項(xiàng)的時候就已經(jīng)到了,機(jī)器也驗(yàn)收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗(yàn)收完的第二天,機(jī)器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對方也派人維護(hù)了,但是最終因機(jī)器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎(chǔ)上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
我們經(jīng)營景區(qū),請問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時期十來天,工程早已完工,但合同約定款項(xiàng)在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請問是說可以把已開票(比如10萬)和未開票部分(比如30萬)全部一次入賬嗎?借記主營業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題

