同學(xué),你好,后做的改到待認(rèn)證進(jìn)項稅
老師,請教個問題,上個月一張進(jìn)項發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
請問下老師,上面的截圖中的進(jìn)項,月底我對好進(jìn)項后,主管后來又加了這兩筆,然后我今天點進(jìn)項勾選確認(rèn)時,這后做進(jìn)的兩筆就沒有認(rèn)證,但帳做在了上個月,怎么辦
7月有一筆進(jìn)項稅500元沒做進(jìn)去。但是在勾選的時候,勾選了,稅費也繳納了。 我8月份只需要把上個月這筆憑證沖掉然后做個正確的憑證就行了嗎? 那8月的進(jìn)項稅就會多出來500,與稅控盤上的金額,對不上,有沒有影響?
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進(jìn)入時做了借:管理費用 進(jìn)項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬,原材料跟庫存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎