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老師你好,我們單位以前進(jìn)項稅稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個做賬啊

2025-11-04 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-04 17:54

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶8751 追問 2025-11-04 17:57

老師,你看這個做的對嗎

老師,你看這個做的對嗎
老師,你看這個做的對嗎
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齊紅老師 解答 2025-11-04 17:59

是今年的就可以直接轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶8751 追問 2025-11-04 18:00

老師不是今年的

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:00

那么直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8751 追問 2025-11-04 18:02

老師,怎么做分錄啊

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齊紅老師 解答 2025-11-04 18:03

第一個主營業(yè)務(wù)成本換為利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶8751 追問 2025-11-04 18:19

老師,然后呢

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快賬用戶8751 追問 2025-11-04 18:20

老師,稅務(wù)局說我們是異常憑證,我說我們轉(zhuǎn)了,意思那做的憑證不對啊

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齊紅老師 解答 2025-11-04 19:38

現(xiàn)在就是按我說的那樣調(diào)賬。

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你好,稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)申報,還是在這個月申報表里面進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023-11-07
你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-增值稅檢查調(diào)整 有關(guān)所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 最后將以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
2023-10-14
您好,你的意思是你沒有做賬然后發(fā)票認(rèn)證了?
2020-01-12
你好 這個轉(zhuǎn)出到你們的相應(yīng)的費用或者是成本的哈 如果是供應(yīng)商開的 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的哈
2024-04-11
當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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