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前幾個月,因供應(yīng)商成了黑戶,稅局要求我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月又通知我們之前做了進項稅額轉(zhuǎn)出的現(xiàn)在又可以抵扣了。請問,這個稅金填增值稅報表的哪一項?

2023-09-12 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-12 11:27

你好,你稅務(wù)局那邊給你修改的,當時在其他里面填寫的嗎?他應(yīng)該填寫復(fù)數(shù),自己申報不了。

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快賬用戶5639 追問 2023-09-12 11:28

當時填的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形23b

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齊紅老師 解答 2023-09-12 11:29

你好,現(xiàn)在填寫負數(shù)的。

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快賬用戶5639 追問 2023-09-12 11:31

負數(shù)填了審核不通過

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齊紅老師 解答 2023-09-12 11:32

你好,讓你稅務(wù)局那邊給填寫

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快賬用戶5639 追問 2023-09-12 11:33

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-09-12 11:34

不用客氣,工作愉快。

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你好,你稅務(wù)局那邊給你修改的,當時在其他里面填寫的嗎?他應(yīng)該填寫復(fù)數(shù),自己申報不了。
2023-09-12
你好,你可以把明細發(fā)一下嗎,或者分錄明細
2023-04-10
你好在其他里面填寫的進項轉(zhuǎn)出的其他
2022-07-04
你好,不對吧,你進轉(zhuǎn)出的話要增加成本費用才對呀,這個分錄借貸都是應(yīng)交稅費沒有影響總數(shù)
2021-10-24
同學(xué)你好 填寫在免稅就可以
2022-08-01
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