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Hello 老師 我們2季度因為疫情 房子租金被免了,但是之前付了錢又收到房租進項發(fā)票并做了抵扣,那么我這個月在申報的時候要做進項轉(zhuǎn)出,應該填哪里?免稅項目?還是 非應稅項目?

2022-08-01 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 16:02

同學你好 填寫在免稅就可以

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快賬用戶8203 追問 2022-08-01 16:04

他有兩個 一個是 免稅項目用,一個是 免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額?應該是哪個?對方是因為疫情政策優(yōu)惠所以給我們免了房產(chǎn)稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:12

免的是出口銷項.免了銷項后,出口企業(yè)負擔的進項無從收回(銷項里含有收回的進項部分,看一下增值稅的公式),因此國家給預退稅,退實際是退這部分沒有銷項對應的進項稅. 抵是內(nèi)銷銷項,因為國家要退給企業(yè),而企業(yè)由于有內(nèi)銷,還要上交國家,所以就來了個抵,應當退的這部分先抵了內(nèi)銷銷項. 退抵完內(nèi)銷銷項后,如果還有應退的數(shù),那國家就會退給企業(yè).

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快賬用戶8203 追問 2022-08-01 17:43

那我這種情況應該填哪個?兩個都不是?應該填在 非應稅項目、集體福利、個人消費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 17:45

嗯 這樣填寫就可以了

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同學你好 填寫在免稅就可以
2022-08-01
按實際支付的金額,即3.7萬入房租,一半的進項需要轉(zhuǎn)出處理
2021-03-12
你好!對方?jīng)]有開紅字發(fā)票嗎?
2021-12-13
54.76應轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
您好,假設(shè)半年房租是10萬不含稅價 收到-10萬不含稅價發(fā)票時 借:其他應收款 10.5 貸:管理費用-房租 10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.5 收到5不含稅價發(fā)票時 借:管理費用 5 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.25 貸:其他應收款 5.25 借:銀行存款 5.25 貸:其他應收款 5.25
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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