你好,你可以把明細(xì)發(fā)一下嗎,或者分錄明細(xì)
老師,您好!我們公司上個(gè)月底有留抵稅額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,留抵稅額變成貸方余額了,這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個(gè)月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
老師我想問下我如果公司收到一張發(fā)票待認(rèn)證,那我分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀存或者應(yīng)付嘛,如果后面我又認(rèn)證了又轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,那就沖銷待認(rèn)證科目了嘛,那后面如果我進(jìn)項(xiàng)稅額又轉(zhuǎn)出了,那我是借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那這樣的話,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就還包含了轉(zhuǎn)出這部分啊,這個(gè)怎么弄的呢
您好老師,我們單位前年取得一張走逃發(fā)票,9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后繳納這部分增值稅了,下個(gè)月又通知需要轉(zhuǎn)入這部分進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅,作為留抵稅額。去年10月份又將這部分增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且繳納了。這一系列的轉(zhuǎn)出又轉(zhuǎn)入,又轉(zhuǎn)出后,我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額,這個(gè)該如何把科目進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有余額呢
老師,請問一下,賬上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,怎么給他平賬???這個(gè)余額是這樣產(chǎn)生的,上月有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是又認(rèn)證了幾張發(fā)票,就沒有交稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?