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老師,您好!我們公司上個(gè)月底有留抵稅額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)后,留抵稅額變成貸方余額了,這個(gè)我要把這個(gè)留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個(gè)月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?

2022-04-27 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-27 14:12

您好,一般是借方余額,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額,如果貸方大就是要交稅,截圖。 借:應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9883 追問 2022-04-27 14:18

目前我們用的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,現(xiàn)在是貸方有余額,那我應(yīng)該是寫借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣的一個(gè)憑證嗎?然后下個(gè)月繳費(fèi)了,直接借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-27 14:24

您好,對(duì)的,要交的稅付款。

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快賬用戶9883 追問 2022-04-27 14:33

我們總部那邊說還要用應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅這個(gè)科目過渡一下,那這個(gè)應(yīng)該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-04-27 14:38

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅。

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快賬用戶9883 追問 2022-04-27 14:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-27 14:40

您好,不客氣應(yīng)該的。

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您好,一般是借方余額,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額,如果貸方大就是要交稅,截圖。 借:應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-04-27
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。 一、關(guān)于留抵退稅后的處理 留抵退稅后,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理,可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管,若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作,可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行,如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 二、合規(guī)的處理方式 企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。 如果老板希望每月繳納一定增值稅,可以從業(yè)務(wù)角度考慮,如合理安排采購和銷售時(shí)間,控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等,以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況,但不能通過不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來達(dá)到目的。
2024-09-04
你好 年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候您進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候留下留底進(jìn)項(xiàng)稅了嗎
2023-01-06
您好,這個(gè)是不需要的了
2022-10-18
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