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老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

2023-09-28 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-28 16:40

您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2023-09-28 16:43

老師紅沖前我們做了筆進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在紅沖,做一筆負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再做藍(lán)字進(jìn)項(xiàng),這樣操作對(duì)嗎

老師紅沖前我們做了筆進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在紅沖,做一筆負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再做藍(lán)字進(jìn)項(xiàng),這樣操作對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:46

您好,我也經(jīng)常這個(gè)簡(jiǎn)單的懶人方法,保證不會(huì)錯(cuò),沖以前錯(cuò)分錄,再做正確分錄,肯定是對(duì)的

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2023-09-28 16:50

老師,我不明白為什么不能直接用進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),要進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,在銷售發(fā)票紅沖的時(shí)候,就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù),然后再開藍(lán)字,做銷項(xiàng)科目,并沒有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-28 16:52

您好,并沒有說(shuō)咱的用的科目不對(duì)呀,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),要進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用哪個(gè)應(yīng)交增值稅都沒錯(cuò),只是書上是這么寫要用??進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2023-09-28 16:56

老師,這筆是我們公司銷售,開了紅沖發(fā)票,直接銷項(xiàng)負(fù)數(shù),再做藍(lán)字,銷項(xiàng)正,可以嗎

老師,這筆是我們公司銷售,開了紅沖發(fā)票,直接銷項(xiàng)負(fù)數(shù),再做藍(lán)字,銷項(xiàng)正,可以嗎
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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:01

您好,這個(gè)肯定是對(duì)的,沒有 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2023-09-28 17:02

謝謝老師耐心。為什么一定要過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?是不是因?yàn)槲曳焦催x了進(jìn)項(xiàng),要做轉(zhuǎn)出清楚一點(diǎn)

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快賬用戶6557 追問(wèn) 2023-09-28 17:03

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:08

您好,應(yīng)交稅費(fèi)11個(gè)科目10個(gè)專欄,就是讓我們把各項(xiàng)業(yè)務(wù)明細(xì)核算,您說(shuō)這個(gè)“因?yàn)槲曳焦催x了進(jìn)項(xiàng),要做轉(zhuǎn)出清楚一點(diǎn)”這覺得好有道理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,是的

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齊紅老師 解答 2023-09-28 17:17

您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
2023-09-28
你好 是的?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-03-27
把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平就是轉(zhuǎn)出到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-04-11
可以的,可以這么做的。
2022-02-10
表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
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