您好,是的,不管正負(fù),按余額方向把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,保證進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是0
有進(jìn)項(xiàng)留底稅額的月份,增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
轉(zhuǎn)出未交增值稅是個(gè)3級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都是個(gè)3級(jí)科目。準(zhǔn)則沒有規(guī)定不能有余額,實(shí)際工作中,有人把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平 年底結(jié)平?把他們歸結(jié)到哪里?
老師,月底,所有的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交”,銷項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交”,最后都轉(zhuǎn)到“未交增值稅”是嗎,也就是說(shuō)月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會(huì)有余額,對(duì)嗎?
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,稅局打電話說(shuō)公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問(wèn)題?
老師 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問(wèn)一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問(wèn)題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問(wèn)題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?
老師紅沖前我們做了筆進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在紅沖,做一筆負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再做藍(lán)字進(jìn)項(xiàng),這樣操作對(duì)嗎
您好,我也經(jīng)常這個(gè)簡(jiǎn)單的懶人方法,保證不會(huì)錯(cuò),沖以前錯(cuò)分錄,再做正確分錄,肯定是對(duì)的
老師,我不明白為什么不能直接用進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),要進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄,在銷售發(fā)票紅沖的時(shí)候,就是銷項(xiàng)負(fù)數(shù),然后再開藍(lán)字,做銷項(xiàng)科目,并沒有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄
您好,并沒有說(shuō)咱的用的科目不對(duì)呀,進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),要進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用哪個(gè)應(yīng)交增值稅都沒錯(cuò),只是書上是這么寫要用??進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,這筆是我們公司銷售,開了紅沖發(fā)票,直接銷項(xiàng)負(fù)數(shù),再做藍(lán)字,銷項(xiàng)正,可以嗎
您好,這個(gè)肯定是對(duì)的,沒有 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的科目
謝謝老師耐心。為什么一定要過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?是不是因?yàn)槲曳焦催x了進(jìn)項(xiàng),要做轉(zhuǎn)出清楚一點(diǎn)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的對(duì)吧
您好,應(yīng)交稅費(fèi)11個(gè)科目10個(gè)專欄,就是讓我們把各項(xiàng)業(yè)務(wù)明細(xì)核算,您說(shuō)這個(gè)“因?yàn)槲曳焦催x了進(jìn)項(xiàng),要做轉(zhuǎn)出清楚一點(diǎn)”這覺得好有道理。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,是的
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~