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你好,能請(qǐng)教你一個(gè)問題嗎?以前年度的有兩張異常發(fā)票,稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬怎么做分錄?

2023-10-14 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-14 11:08

你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 有關(guān)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 最后將以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7834 追問 2023-10-14 11:20

老師,是會(huì)計(jì)上做賬哦?這個(gè)是稅法的吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 11:24

你好,這是會(huì)計(jì)科目是做賬哦。由于以前年度的賬目及報(bào)表已經(jīng)出具了,如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的話,需要通過以前年度損益調(diào)整科目體現(xiàn)。

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你好, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整 有關(guān)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 最后將以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023-10-14
你好,去年做了成本費(fèi)用的嗎?如果是的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-07-06
借,x成本費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn)轉(zhuǎn)出
2022-08-04
你好!所得稅的話是應(yīng)該這樣 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 增值稅經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查后,應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)調(diào)整。為此,應(yīng)設(shè)立“應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整”賬戶。 1、若余額在借方,全部視同留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,按借方余額數(shù),借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”賬戶,貸記本賬戶。 2、若余額在貸方,且“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶無(wú)余額,按貸方余額數(shù),借記本賬戶,貸記“應(yīng)交稅金--未交增值稅”賬戶。 3、若本賬戶余額在貸方,“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額且等于或大于這個(gè)貸方余額,按貸方余額數(shù),借記本賬戶,貸記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶。 4、若本賬戶余額在貸方,“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額但小于這個(gè)貸方余額,應(yīng)將這兩個(gè)賬戶的余額沖出,其差額貸記“應(yīng)交稅金--未交增值稅”賬戶。
2020-11-05
是的,需要轉(zhuǎn)出到原材料里面的
2021-07-14
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