上午好親,平衡是平衡,但借貸都是職工薪酬,沒啥意義最后這筆分錄
老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
工作服 分錄可以寫成 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款-法人?
老師,福利費,這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費
公司購買飲用水分錄是 借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,再借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行嗎
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利,貸,現(xiàn)金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應(yīng)的成本費用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務(wù)會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
個體工商戶 開票調(diào)到十萬就要做賬了?
請問是從哪里學習,購買課程嗎?
做錯了沒發(fā)現(xiàn)
沒關(guān)系調(diào)整下就好,勤奮的小精靈