是的,需要轉(zhuǎn)出到原材料里面的
老師,你好!請問一下一般納稅人,稅務(wù)局查出了我們一張16年的進(jìn)項發(fā)票是異常發(fā)票,要求我們在今年5月份轉(zhuǎn)出,那么是不是原材料及進(jìn)項稅額也要同時轉(zhuǎn)出?
老師 我們?nèi)ツ暌粡埌l(fā)票異常,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。我附表2應(yīng)該填寫在那一欄?23A還是23B?
請教老師,就是我們21年買原材料的進(jìn)項票,已認(rèn)證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師,請問下,我24.12月份認(rèn)證的一張進(jìn)項發(fā)票,3月份被稅務(wù)老師通知,是張異常發(fā)票,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,3月申報的時候可以拿其他的進(jìn)項發(fā)票稅款去抵扣那進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅嗎?會有滯納金一說嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
你的意思是把要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到原材料里面去嗎?假如要轉(zhuǎn)出3萬的進(jìn)項稅 借:原材料 3萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)3萬
對的,就是這個意思的
那么這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目的嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)到里面的
是這樣做分錄嗎 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)3萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)3萬 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 3萬
第二筆分錄借方應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3萬
對的,分錄就是這么做