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老師,你好!請問一下一般納稅人,稅務(wù)局查出了我們一張16年的進(jìn)項發(fā)票是異常發(fā)票,要求我們在今年5月份轉(zhuǎn)出,那么是不是原材料及進(jìn)項稅額也要同時轉(zhuǎn)出?

2021-07-14 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 07:31

是的,需要轉(zhuǎn)出到原材料里面的

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快賬用戶3134 追問 2021-07-14 07:54

你的意思是把要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到原材料里面去嗎?假如要轉(zhuǎn)出3萬的進(jìn)項稅 借:原材料 3萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)3萬

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:26

對的,就是這個意思的

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快賬用戶3134 追問 2021-07-14 09:11

那么這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:12

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候結(jié)轉(zhuǎn)到里面的

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快賬用戶3134 追問 2021-07-14 09:19

是這樣做分錄嗎 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)3萬 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)3萬 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 3萬

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快賬用戶3134 追問 2021-07-14 09:21

第二筆分錄借方應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3萬

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:27

對的,分錄就是這么做

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是的,需要轉(zhuǎn)出到原材料里面的
2021-07-14
同學(xué)您好,建議轉(zhuǎn)成本處理
2024-01-10
你好 什么原因 銷售方的嗎
2021-01-14
借:未分配利潤 貸:銀行存款
2021-01-15
你好? ? ?借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? 借營業(yè)外支出應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅貸?銀行存款? ? 然后補結(jié)轉(zhuǎn)下進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。 借? ?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸?應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?。最后把 以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去。? ?
2021-03-08
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