你好,不可以的了。因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)了認(rèn)證的時(shí)間了。 這個(gè)確實(shí)是會(huì)有滯納金的。
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們四月份認(rèn)證抵扣的一張進(jìn)項(xiàng),7月被查有問(wèn)題,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是7月我們有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),這樣我們沒(méi)有繳稅,這樣做可以嗎?還是4月份那筆轉(zhuǎn)出來(lái)的必須繳納上
老師好,我們10月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票,11月份申報(bào)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,說(shuō)是申報(bào)12月份的時(shí)候做異常憑證處理,請(qǐng)問(wèn),異常憑證處理是我們先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出還是指什么?
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
老師,請(qǐng)問(wèn), 3月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)7月份發(fā)現(xiàn)要沖紅并做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是4月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有留抵的,那3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要不要先補(bǔ)交啊?
老師,你好請(qǐng)問(wèn)2022年8月份有一張專票不應(yīng)該抵扣的,這張發(fā)票要去大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是在2023年8月申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表(2)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
但這個(gè)不是我公司主觀原因造成的呀
你好但是實(shí)操中就是這樣子的,你要補(bǔ)稅,然后交滯納金。
這個(gè)不能用其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣可以理解,但有滯納金這個(gè)有點(diǎn)太強(qiáng)人所難了吧
你好,這個(gè)確實(shí)是有滯納金,因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)了時(shí)間你去更正申報(bào)的是12月的。
那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要如何填寫申報(bào)表呢?要怎么操作呢?
你好,這個(gè)其實(shí)在實(shí)操中要問(wèn)一下稅務(wù)局是直接去更正12月份的申報(bào)嗎。 一般都是重新更正12月份的申報(bào)表,然后再申報(bào)表。等附表二和主表填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。