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跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?

2023-07-06 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 10:24

你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8787 追問 2023-07-06 10:33

那后面這張異常發(fā)票恢復正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-06 10:36

借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整。

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你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-07-06
你好;? ? ? ?是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的; 會做兩筆的??
2023-03-07
你好,實際已經(jīng)支付了是嗎?這個錢也收不回來的。如果是的話,借原材料 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。當時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有
2024-04-01
您好,借:庫存商品(原材料,XX費用) 貸:應交稅費一一應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如果異常你手里證據(jù)充足,可以去稅務局申訴。
2020-12-15
你好,稅務局要求你們直接補企業(yè)所得稅的嗎?
2021-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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