借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)教老師:去年9月份一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票已入賬進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣!今年6月份發(fā)現(xiàn)上游單位走逃!稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,6月份的賬目中已將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出!現(xiàn)在要求同時(shí)將成本也轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅!請(qǐng)問(wèn),成本轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)22年4月的采購(gòu)發(fā)票,已抵扣,庫(kù)存商品成本已結(jié)轉(zhuǎn),23年稅務(wù)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票異常,要求申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么填制,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額怎么結(jié)平
21~22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)評(píng)估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21~22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺(tái)需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)
稅務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估我公司21~22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21~22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo),這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫?
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額怎么結(jié)平呀
這個(gè)你們有交稅,借銷項(xiàng)稅? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅
這不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方做了兩次,怎么會(huì)結(jié)平
借銷項(xiàng)稅? ?貸進(jìn)項(xiàng)? ?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 未交增值稅
這個(gè)分錄,數(shù)據(jù)不平,不正確
同學(xué),你當(dāng)期要交增值稅才做上面的分錄,不然進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是可以放在期末余額的,同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)稅額在貨方
進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方,進(jìn)項(xiàng)在貸方,銷項(xiàng)在借方,這樣借方金額比貸方金額還少,哪要交稅呀
不用交稅,你不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,同學(xué)
問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),當(dāng)然要交稅
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在借方同學(xué)。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要轉(zhuǎn)到貸方
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候轉(zhuǎn)貸方,那借方科目是什么科目
借方只有銷項(xiàng)稅額
貸方有兩個(gè)科目 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣銷項(xiàng)稅額金額小于這兩個(gè)貸方科目余額,事實(shí)上是要交稅的
這樣分錄處理不正確
銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng),是不交稅的
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅