當時的分錄是怎么做的?
老師,你好!請問一下一般納稅人,稅務局查出了我們一張16年的進項發(fā)票是異常發(fā)票,要求我們在今年5月份轉(zhuǎn)出,那么是不是原材料及進項稅額也要同時轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖堖M項票不可以用,今年要求進項轉(zhuǎn)出,賬務怎么做
你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖埫舛惼辈豢梢杂?,今年要求進項轉(zhuǎn)出,賬務怎么做
你好老師,我們?nèi)ツ晔盏降膸讖堖M項票不可以用,今年要求進項轉(zhuǎn)出,我們是沖紅呢還是進項轉(zhuǎn)出,不太理解進項轉(zhuǎn)出的流程
你好老師,我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚郏敃r已經(jīng)抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進項轉(zhuǎn)出,是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅?
老師,我們公司有員工從2021年到現(xiàn)在一直都是只交醫(yī)療保險不交養(yǎng)老保險的,養(yǎng)老保險這次申報系統(tǒng)自動帶出來了,我應該怎么處理呢
老師我想問一下,交通運輸類的普通發(fā)票為社么不可以抵扣,電子發(fā)票又可以抵扣?
請問為什么要在電子稅務局申報填寫資產(chǎn)負債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報?
請問一個個體戶,一個月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個個體戶經(jīng)營所得跟個稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個稅歸個稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
怎么看運輸費用的合理性,還有業(yè)務招待費的合理性
公司非要我當財務負責人 但是我不負責報稅也不負責做賬和開票時間 我自己上去把負責人改成法人了 但是聯(lián)系方式留的還是我的 這樣稅務局會找我嗎?
我是一家種植合作社,可以提供農(nóng)機服務,我上個月提供農(nóng)機服務23萬,但是未開票,請問我這個季度申報的時候怎么申報呢?
新設立的分公司,需要在當?shù)厣陥笏枚悊幔?/p>
企業(yè)所得稅彌補虧損5年,假設2018年虧損了100萬,2019盈利了200萬,那我2019預交企業(yè)所得稅時就先彌補虧損100萬,還是到2019企業(yè)所得稅清算時即2020年5月彌補所得稅
老師我們運輸車隊 自己買柴油 然后收到發(fā)票時候賬務處理和出庫時候賬務處理事什么樣的 還有入庫時候的賬務處理
借,庫存,進項稅額,貸,應付賬款
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出這個庫存商品結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?
有呢,去年八九月了
借以前年度損益調(diào)整貸,庫存商品再補上一個這個。
那需要沖紅之前的發(fā)票嗎
不需要之前的不用動。
那為什么要調(diào)整損益
我有點區(qū)分不了沖紅之前發(fā)票和做進項轉(zhuǎn)出的分錄
第一個分錄,借庫存商品貸,進項轉(zhuǎn)出,這個看不出來,你進項轉(zhuǎn)出的嗎?
算商品都有二級科目的,不是嗎?
因為涉及到之前年度的損益類科目都用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來。
這個跟沖紅之前的發(fā)票有何區(qū)別
你好,跨年紅沖涉及到損益類的科目,也是用以前年度損益調(diào)整之前的分錄不變,金額是負數(shù)。損益類的科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出紅沖的分錄是這個。
沖紅了就不用進項轉(zhuǎn)出了?
紅沖了,需要做進項轉(zhuǎn)出的。
做兩次進項轉(zhuǎn)出?紅沖的時候就進項轉(zhuǎn)出,還需要再單獨做一筆進項轉(zhuǎn)出嗎
你好,你能給我寫出分錄來看一下嗎?你是不是混了?紅蟲借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是單獨做進項轉(zhuǎn)出的哪有兩筆做進項轉(zhuǎn)出。
就是說之前有問題的發(fā)票,沖紅和做進項轉(zhuǎn)出都可以?
可以的,可以這么做的。
那我們稅務局現(xiàn)在讓我們進項轉(zhuǎn)出,我們需要進項票,是由于對方發(fā)票的問題、所以我們讓他把之前票作廢給我們重新開,我怎么感覺這個過程下來我們還是要交進項稅轉(zhuǎn)出的金額稅款
你好,需要的,因為你們之前多抵扣了,如果對方給你開發(fā)票了,可以用新的發(fā)票認證抵扣。