同學(xué),你好
你看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額

茶葉加工企業(yè),采用投入產(chǎn)出法計算進(jìn)項稅額,是否能享受留抵退稅政策?如果能享受,留抵退稅怎么計算?
增值稅留抵退稅后,原來進(jìn)項稅額對應(yīng)的加計抵減額怎么處理
已知銷項稅額,進(jìn)項稅額,留抵稅額,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額,如何計算增值稅額?
請問老師銷項-進(jìn)項稅額后的余額小于進(jìn)項加計抵減完的金額怎么做賬?進(jìn)項加計抵減完銷項還有留底的
銷項稅額45500,沒有進(jìn)項抵扣,加上附加稅,應(yīng)交稅費(fèi)總額怎么計算
老師,請問國際貨運(yùn)代理公司收的報關(guān)費(fèi)符合免稅?
支付經(jīng)營所得個稅怎么做會計分錄
老師,知道個體工商戶能不能給員工繳納五險不。
老師你好稅務(wù)打電話說我們公司有異常憑證,是22年4月份,25年8月轉(zhuǎn)的進(jìn)項,我不懂稅務(wù)局啥意思,下邊是以前會計做的賬
這個發(fā)票抬頭是個人對嗎?可以使用嗎?
老師,一般納稅人,有進(jìn)項和銷項,那么在認(rèn)證抵扣后計算應(yīng)交增值稅,那么怎么做相應(yīng)分錄,進(jìn)項有沒有余額還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
比如說裝修公司給裝修,不含稅成本是1萬,我們自己付8個點的錢,就是10,800,約定的開出的稅率是13% ,那開出來的發(fā)票含稅價應(yīng)該是10,800還是11,300(以不含稅10000算)呢?
老師好!這樣的發(fā)票可以把人工費(fèi)改成勞務(wù)費(fèi)嗎?
董孝斌老師好!現(xiàn)在有這么多發(fā)票剛認(rèn)證,之前還有2024年的發(fā)票,就是開發(fā)票才做收入,那現(xiàn)在怎樣處理進(jìn)項發(fā)票的問題,老師指導(dǎo)一下
收到30萬發(fā)票,技術(shù)維護(hù)也已經(jīng)完成,但是我們合同約定是分三次分批支付(每個月支付10萬) 請問,這種情況,可以每月確認(rèn)10萬的費(fèi)用嗎?
怎么從電子稅務(wù)局里算這個金額
同學(xué),你好
電子稅務(wù)局,發(fā)票業(yè)務(wù),認(rèn)證里面的金額