你好 這個(gè)是這樣計(jì)算的 上期未交增值稅%2B銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-已繳增值稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
已知銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,留抵稅額,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額,如何計(jì)算增值稅額?
已知應(yīng)交增值稅額2371.62,銷項(xiàng)稅額23716.2,進(jìn)項(xiàng)稅額24339,稅負(fù)率1.3,如何計(jì)算無票收入?
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學(xué)習(xí)這些是在哪位老師的課里可以學(xué)到?
老師你好,我們公司去年有個(gè)留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現(xiàn)在做的分陸是 1、借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 借:未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3、結(jié)轉(zhuǎn)稅金 貸:未交增值稅 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
1:建筑公司賣之前的招待客戶所買的酒水,要交什么稅?賣的款公戶收……… 2:建筑公司一個(gè)主賬戶下有幾個(gè)分賬戶,建立賬套的時(shí)候要每個(gè)分賬戶都要設(shè)置明細(xì)嗎?怎么樣處理比較合理? 謝啦
老師請問公司是一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品公司,開出去有普票,專票,有免稅,進(jìn)來也是,那我怎么抵扣,進(jìn)來普票不能抵扣哈,只有專票可以抵扣
老師,CIF報(bào)價(jià),申請退稅的時(shí)候是不是得把海運(yùn)費(fèi)的金額減掉申請退稅呢
老師是不是餐飲公司所有跟餐飲收入的都應(yīng)該進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,比方說外賣收入
我需要貸款,黑名單了,無車無房,無保險(xiǎn),怎么才能貸到款
老師好,補(bǔ)繳的23年的印花稅還有滯納金怎么做賬
你好,想問一下,實(shí)習(xí)大學(xué)生發(fā)的工資,要不要申報(bào)個(gè)稅呀。社保是不用交的吧
老師,請問留抵增值稅重分類,一年內(nèi)到期的流動資產(chǎn)和一年以上非流動資產(chǎn)怎么劃分金額呢?
這是一筆業(yè)務(wù)嗎收到工會財(cái)政收據(jù)要不要做賬
請問文書電子送達(dá)協(xié)議是什么,稅務(wù)局發(fā)短信說沒簽訂文書電子送達(dá)協(xié)議
有加計(jì)遞減額的公式:本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅*10%+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出*10%,請確認(rèn)是否正確?
可以的,你這個(gè)是考慮了加計(jì)抵減的優(yōu)惠政策