您好,是這樣的哈,您看的哈,45500*(1%2B7%%2B3%%2B2%)=50960
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    公司清算了,之前預(yù)提的進(jìn)項加計抵扣額一直沒有銷項可抵,怎么處理已加計抵扣的進(jìn)項?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
進(jìn)項稅10萬,銷項稅20萬,進(jìn)項抵扣銷項后,城建教育附加稅按照那個金額核算交稅
當(dāng)月銷項稅額21987.71元,可抵扣的進(jìn)項稅額997.55元,沒有關(guān)稅那些,當(dāng)月應(yīng)交的附加稅是多少?
銷項稅額45500,沒有進(jìn)項抵扣,加上附加稅,應(yīng)交稅費總額怎么計算
免稅苗木計算抵扣9個點進(jìn)項稅額, 那抵扣當(dāng)期附加稅如何計算呢? 1、(銷項稅-票面進(jìn)項稅 -計算抵扣苗木進(jìn)項稅)*附加稅率? 2、(銷項稅-票面進(jìn)項稅)*附加稅率?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題



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