您好,意思是你們收到的服務(wù)費(fèi)嗎?

請問匯算清繳A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表中第六行的傭金和手續(xù)費(fèi)包含企業(yè)支付給電商平臺的銷售傭金嗎? 企業(yè)支付給電商平臺的銷售傭金是填列在這里嗎? 如果填寫在這第六行的傭金和手續(xù)費(fèi)的話,是不是連帶著還需要填寫A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表 第23行次,然后根據(jù)傭金收入5%限額納稅調(diào)增呢
老師 我客戶是做電商的 有出去是服務(wù)費(fèi),進(jìn)來的也是從天貓平臺和阿里巴巴平臺開進(jìn)來的服務(wù)費(fèi),客戶說開的這個服務(wù)費(fèi)是不需要付款給對方的,說的用天貓積分兌換的?您知道這是什么一個情況嗎?
老師 我們公司有公共充電樁業(yè)務(wù), 和一個平臺合作, 客戶錢付到平臺上的, 然后平臺結(jié)算給我們, 現(xiàn)有有2個錢,一我們的電費(fèi)收入,發(fā)票上開的名稱一個是電力5000,充電服務(wù)費(fèi)800,二我們要付平臺服務(wù)費(fèi)300元,發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi), 請問做賬的時候一是5800計入租金還是5000和800科目分開?, 二里面的服務(wù)費(fèi)記什么科目?
老師,公司業(yè)務(wù)是放車票在第三方平臺給顧客買票的,然后賺取是傭金服務(wù)費(fèi),第三方平臺的錢會轉(zhuǎn)到公戶,我們也給第三方平臺開發(fā)票,但是開發(fā)票金額不一定跟公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢一致的,就是開發(fā)票錢也包含在里面,然后公戶收到錢會到車站轉(zhuǎn)錢出去買票,這樣的話會計分錄怎么寫?
老師,你好,我想請問一下,我們是一個戶用光伏安裝服務(wù),現(xiàn)在給下面的業(yè)務(wù)員結(jié)算業(yè)務(wù)費(fèi),我們使用的是第三方靈工平臺,手續(xù)費(fèi)為5.6元,平臺給我們開6%的專票,比如我們計提業(yè)務(wù)費(fèi)100元,使用平臺就要先給平臺充值合計105.6元,用平臺給業(yè)務(wù)員支付100元業(yè)務(wù)費(fèi),平臺給我們價稅合計105.6元專票,不含稅金額99.62,稅額是5.9元,我想問下,實付的100元業(yè)務(wù)費(fèi)和專票上的差額0.38元分錄記哪里。充值時,我寫的是借:其他應(yīng)收款–靈工平臺。貸:銀行存款 支付業(yè)務(wù)員工資時,分錄怎么寫呢
24年月計提的工資25年一月發(fā)放實發(fā)工資,個人社保公積金也在24年12月申報了,請問第三季度填報的實際支付職工薪酬是填24年實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個稅等)
請問收到所個稅和增值稅比對不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計提按季度繳納嗎
25年一季度暫估的成本,老板的意思是暫估的24年的成本,但是再25年5月底所得稅匯算清繳前并沒有開票,我們的審計也沒有對24年的申報納稅調(diào)增,那個發(fā)票有的是6月7月開的,開回來之后再紅沖掉一季度的暫估而已,這樣是不是不對了,按照正規(guī)的,24年未取得的成本票可以再25年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票,然后把暫估的紅沖掉,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整 帶應(yīng)付賬款,現(xiàn)在公司的做法是不是有風(fēng)險
工資是按權(quán)責(zé)發(fā)生制申報的個稅,也就是計提時就申報個稅了。那么,10月季度企業(yè)所得稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是按應(yīng)付工資薪酬-工資的借方累計數(shù)填寫?還是按個稅系統(tǒng)的收入填寫?或者是用今年實際支付的工資減掉去年12月份的工資(因為去年12月份的工資是今年實際支付的,但是是1月份就申報了所屬期12月份的工資)
會計員,如何在會計科目查工程進(jìn)度
老師您好:單位月收入20-30萬元,符合個體工商戶核稅條件嗎?
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營合同,后續(xù)代理報關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報工會經(jīng)費(fèi)是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎