你好,你分析的正確的

小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
“一般情況下,到次年5月31日匯算清繳前沒有取得發(fā)票的不能稅前扣除,就要調(diào)整增加利潤額,計算交企業(yè)所得稅了。并且最好紅沖掉,如果不紅沖掉的話,以后稽查時存在補稅,交滯納金和罰款的風險的?!崩蠋熯@里說的“紅沖掉”如果當時是暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,要把暫估商品紅沖嗎
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費、運費等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對我25年第一季度報稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會不會對25年產(chǎn)生影響的這個事
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
@董孝彬老師那應(yīng)該怎么做呢?
請問老師第三季度預(yù)繳所得稅申報里面的實際支付的工資和計入成本費用的工資怎么取數(shù)?是填寫7月—9月的合計數(shù)嗎?
電話號碼失效怎么找回密碼
老師,裝訂憑證需要訂現(xiàn)金流量表嗎?小規(guī)模納稅人
你好,老師,我7月份要重新建賬,期初數(shù)據(jù)怎么取
老師,請問,小規(guī)模納稅人,8月份開了專票,需要計提增值稅嗎?
所得稅申報表新增的事項1計提金額,和第二行填寫實際支付 金額應(yīng)該一致嗎
這個月是下周一報稅最后一天嗎
應(yīng)付職工薪酬貸方包含單位部分計提的社保公積金嗎
那現(xiàn)在是不是大部分企業(yè)都這么操作?有什么好的方案嗎
不是,現(xiàn)在違法企業(yè)越來越少稅,稅務(wù)局查的嚴格
那這樣審計也有問題吧,我該怎么做呢
去年本來應(yīng)該納稅調(diào)增的