不要管那個(gè),據(jù)實(shí)填報(bào)就行

老師,這次企業(yè)所得稅新增加要填報(bào)的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫,幫我理一下。 像我們9月15號(hào)發(fā)的是8月份的工資,1月份發(fā)的是上一年度的12月份的工資。這次第一行次是要填寫2024年12月到2025年8月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目-貸方本年累計(jì)數(shù)么?還是填寫2025年1到9月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方累計(jì)數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
您填報(bào)已發(fā)放的工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)【0】,請(qǐng)確認(rèn)“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法規(guī)定申報(bào)個(gè)人所得稅。我每月都申報(bào)個(gè)稅,為什么是0?
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:比如25年計(jì)提工資100萬,25年工資發(fā)放80萬+25年1月發(fā)放24年10-12月工資30萬,請(qǐng)問 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 改怎么填,是填80萬,還是填110萬; 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬怎么填
老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),有一項(xiàng) 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填2024年12月~2025年8月的工資嗎
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行


老師,那我是直接填應(yīng)付職工薪酬的借貸方嗎?因?yàn)橛行┻^節(jié)福利費(fèi)直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)里面沒有計(jì)提的,但是申報(bào)個(gè)稅都有申報(bào)
那個(gè)要體現(xiàn)在已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬
就是不能直接填應(yīng)付職工薪酬的借貸方對(duì)嗎 要把福利費(fèi)加上一起填報(bào)
?已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬要加上福利費(fèi),實(shí)際支付的工資不加