大概率是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒同步好,或申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了位置,和你每月正常報(bào)個(gè)稅本身不沖突。 主要有兩個(gè)常見原因: 系統(tǒng)層面:稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲,沒及時(shí)匯總你已申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。 操作層面:申報(bào)時(shí)可能誤把工資填到其他欄,或選了錯(cuò)誤的報(bào)表類型,導(dǎo)致系統(tǒng)沒統(tǒng)計(jì)到。

老師,我是山東的企業(yè),申報(bào)季度所得稅提示,填報(bào)已發(fā)放的工資薪金大于本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0,但是我每期都申報(bào)了,而且是一致的,怎么辦呢?
企業(yè)所得稅新申報(bào)表里面的,職工薪酬--實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,在已經(jīng)計(jì)提了工資,申報(bào)了個(gè)稅,工資還沒實(shí)發(fā),申報(bào)表中又要求填寫借方累計(jì)數(shù),那樣的話與個(gè)稅對比又是差距太大了,怎么填數(shù)據(jù)
請問老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)多了職工薪酬要申報(bào),其中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬提示說,與本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出的月平均值有差異,這個(gè)申報(bào)工資薪金支出的月平均值怎么計(jì)算,在個(gè)稅扣繳申報(bào)表上如何取數(shù)?謝謝
季度企業(yè)所得稅表,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填寫提示填報(bào)的金額大于本年個(gè)人所得稅申報(bào)表申報(bào)薪金支出累積5600,我減去后填寫還是提示,啥原因?
1月工資1月計(jì)提做賬 2月發(fā)放 且2月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是1月的計(jì)提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報(bào)表時(shí): 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


我個(gè)稅申報(bào)時(shí)填的就是正常工資薪金所得
同學(xué)你好 那你發(fā)工資了嗎
每月都正常發(fā)放
那你就忽略提示的