其實(shí)你這個(gè)操作本身不對(duì)。 2月份發(fā)放,應(yīng)該3月份申報(bào)。

老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
我是一般納稅人,這個(gè)月季報(bào),職工薪酬 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填什么數(shù)據(jù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填什么數(shù)據(jù)呢?
老師你好: 1、福利費(fèi)并入了工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,那申請(qǐng)季度所得稅報(bào)表中”職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬“包含這個(gè)福利費(fèi)嗎. 2、“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的,工資都是下月發(fā)上月的
1月工資1月計(jì)提做賬 2月發(fā)放 且2月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是1月的計(jì)提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報(bào)表時(shí): 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
小規(guī)模企業(yè),10月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn),企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里多了 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 不知道填什么數(shù)據(jù),需要參考哪里的數(shù)據(jù)?
投資出去的錢(qián),影響未分配利潤(rùn)嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開(kāi)票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,9月份開(kāi)了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)如何計(jì)算匯兌損益啊
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷(xiāo)售了,當(dāng)時(shí)忘了開(kāi)票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開(kāi)票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷(xiāo)售了,貨我們也賣(mài)出去了,但票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),我們已經(jīng)把票給開(kāi)出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營(yíng)出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷(xiāo)售單位都是我們公司自己的名字,只不過(guò)報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊(cè)了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊(cè)公司?就是注冊(cè)公司的那個(gè)代理記賬跟我沒(méi)關(guān)系呢


那現(xiàn)在要怎么弄
你好,你是現(xiàn)在申報(bào)的話(huà),你計(jì)提的就按照1~9月的做,然后支付的就按照1~8月的金額填。
那么我支付的金額包含著24年11月和12月的 需要扣減掉嗎
你好是的,這個(gè)是需要減掉的。
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。