你好第一個是1~9月的工資,第二個是1~8月的工資。

老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表中新增的職工薪酬欄下面的兩項,第一項已計入成本費用的職工薪酬,第二項實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,兩項怎么取數(shù)據(jù),辛苦老師指導(dǎo)一下謝謝
老師企業(yè)所得稅季報已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬分別怎么取數(shù)
老師,請問一下,這次的所得稅預(yù)繳申報表中,第一項已計入成本費用的職工薪酬就是會計科目中應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,第二項實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就只包含職工工資=個稅申報中的工資薪金,對不對?
老師,季度企業(yè)所得稅申報表中事項一職工薪酬,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填
老師,小規(guī)模納稅人沒有超過30萬,免增值稅和附加稅,我這個會計分錄怎么做?
已付的借款利息 財務(wù)報表怎么填呢
車行貿(mào)易公司批發(fā)給店面的空電動車(不含電池)開票要每部車開多少。店面每個月銷售車30部左右 2500-4500左右銷售價
老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人開了增值稅專票,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅記到哪個里面?
老師會計分錄做的對嗎
我司甲方要建康養(yǎng)中心!請問會計科目如何設(shè)置?我只做過乙方,成本那塊就是工程施工—人工、—材料、—機械!
已經(jīng)實繳了的注冊資金可以減資嗎?
藍天救援隊這種非盈利性機構(gòu)增值稅所得稅有啥減免政策嘛
老師:個體戶是核定征收的,稅務(wù)提示申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。這個要調(diào)整不?
老師,4月的個稅繳費數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?
我也是這么理解填報的,但剛剛聽到一個講課老師又說不是這樣填報,第二項要和個稅系統(tǒng)比對,個稅是按計提報個稅還是按發(fā)放報?
你好,是跟個稅系統(tǒng)對比呀,個稅系統(tǒng)上面是發(fā)放的部分。
第二項填報發(fā)放是和個稅系統(tǒng)申報的25年1~9月屬期累計金額比對嗎?個稅系統(tǒng)每月申報的個稅都是當(dāng)月發(fā)放的工資嗎?還是一月屬期是上年12月份?我有點迷糊了
你好,,是的,個稅系統(tǒng)里面就是當(dāng)月發(fā)放的工資。
你要填的是本本年的數(shù)據(jù)。 不用看去年的部分。
我明白你的意思發(fā)放了工資才給職工報個稅嘛,我現(xiàn)在有點迷糊的是,個稅系統(tǒng)申報比如這個月今天報的個稅是10月還是9月的工資?
你好,10月份申報的是9月份發(fā)放的8月份的工資。
按您這么理解,當(dāng)月發(fā)放的是上月工資,每月申報表中的所屬期是發(fā)放工資的月份,不是發(fā)放工資的月份,是嗎?
你好,每月申報表中的所屬期是發(fā)放工資的月份,不是發(fā)放工資的月份 你這句是什么意思?
個稅申報表中不是每月都有所屬期嘛,這個月申報的所屬期是9月,我理解這個所屬期9月表示9月有發(fā)放工資的意思,當(dāng)月發(fā)放的工資一般都是上月的,這里的上月就是8月份工資
你好,對的,你的理解是對的。
這個季度申報的企稅預(yù)繳申報表中的職工薪酬第二項實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬欄填報的是25年1~8月份工資累計金額還是要加上個稅申報中1月所屬期申報的12月份工資? 圖片辛苦老師看一下
你好,這個不用加上去年的,只看本年的。
個稅系統(tǒng)1月屬期申報的是上年12月份工資,不用加到今年是吧,實際支付的只填報1~9月實發(fā)工資是嗎? 辛苦老師幫我看看我做的這張表有理解錯的請指導(dǎo)謝謝
你好,對的,就是這樣子。你的理解沒問題,按照應(yīng)發(fā)工資的1~9月份累計。
如果和個稅系統(tǒng)比對,就要把上年12月份發(fā)放的工資減掉是嗎?
你好是的,要把去年的減掉。