所得稅匯算的時(shí)候,仍需要調(diào)增加
老師!公司2020年利潤(rùn)表本年累計(jì)是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除,不能扣除的招待費(fèi)費(fèi)用1195.65元,是匯算清繳時(shí)調(diào)增如圖對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,假如我們企業(yè)虧損,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)都超過(guò)了稅前扣除的比列,要調(diào)增嗎?匯算清繳要怎么做
老師,22年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),沒(méi)有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤(rùn)總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,是小型微利企業(yè)的,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)匯算清繳的時(shí)候如果有業(yè)務(wù)招待費(fèi)的需要做費(fèi)用明細(xì)表嗎?還是說(shuō)納稅調(diào)整表
老師您好,我司收到一筆管委會(huì)發(fā)的24年促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi),這筆錢(qián)我們需要交那些錢(qián)
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒(méi)有任何頭緒 不會(huì)做 請(qǐng)您詳細(xì)講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案。現(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進(jìn)一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報(bào)管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(2025年第17號(hào)),自2025年10月1日起施行。請(qǐng)您及時(shí)查看,確保企稅預(yù)繳申報(bào)合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是不是就是指10月報(bào)稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)超過(guò)扣除比例,當(dāng)年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)增加嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司電費(fèi)發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說(shuō)2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬(wàn)了,有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn),我們需要從哪些方面來(lái)自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),當(dāng)年的捐贈(zèng)支出可以稅前扣除嗎?
公司購(gòu)入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開(kāi)普票64萬(wàn)了,今天讓開(kāi)一張29萬(wàn)的發(fā)票,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)錢(qián)已經(jīng)到賬了,是這個(gè)季度開(kāi)合適,還是放到10月份開(kāi)合適?