不用交增值稅,按利潤總額交企業(yè)所得稅
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預繳申報管理,稅務總局發(fā)布《國家稅務總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預繳申報合規(guī)性,感謝您的配合。” 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預繳申報表?
什么時候會產(chǎn)生預交增值稅,連鎖藥店業(yè)務
小微企業(yè)如果業(yè)務招待費和福利費超過扣除比例,當年利潤是負數(shù),所得稅匯算的時候需要調(diào)增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應納稅所得額卡290多萬了,有風險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當年利潤為負數(shù),當年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?
做賬的話就是營業(yè)外收入么
是的,做賬的話就是營業(yè)外收入